Я плательщик подоходного с НДС.Привез из Польши станок.Могу ли я взять в вычеты уплаченный мною ввозной НДС?90 дней прошло. Если да,в какую графу декларации по НДС его поставить? Или не брать в вычеты а просто написать заявление о зачете ввозного НДС в счет уплаты НДС квартального? В дальнейшем хочу станок продать.Подскажите как правильно сформировать цену? Могу ли я «накрутить» сколько хочу? Спасибо большое.
НДС берется к вычету в пределах исчисленного по реализации, если ставка только 20%, строка 15 декларации.
Беларусь
"Анонимно"05.05.2015 12:18:10
«крутите» сколько хотите
Беларусь
ИП05.05.2015 12:26:44
Спасибо большое.Значит все таки можно брать ввозной НДС в вычеты? А в справочном разделе в какую графу его писать? 1.3. суммы НДС, уплаченные при выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой ?
Беларусь
ИП05.05.2015 13:23:05
Помогите сформировать цену: беру заявленную таможенную стоимость расходы транспортные сборы таможенные и плату им за услуги ввозной ндс все сложу получу цену плюс своя накрутка и ндс так?
Беларусь
+05.05.2015 14:13:07
так, правильно
Беларусь
"Анонимно"05.05.2015 15:17:56
ввозной НДС плюсовать не надо
Беларусь
ИП05.05.2015 15:43:56
спасибо. с ценой теперь понятно. а с вычетами все таки в какую графу декларации ставить?