...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ИП 05.05.2015 9:57:28
Я плательщик подоходного с НДС.Привез из Польши станок.Могу ли я взять в вычеты уплаченный мною ввозной НДС?90 дней прошло. Если да,в какую графу декларации по НДС его поставить?
Или не брать в вычеты а просто написать заявление о зачете ввозного НДС в счет уплаты НДС квартального?
В дальнейшем хочу станок продать.Подскажите как правильно сформировать цену? Могу ли я «накрутить» сколько хочу?
Спасибо большое.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 05.05.2015 10:18:25
НДС берется к вычету в пределах исчисленного по реализации, если ставка только 20%, строка 15 декларации.
Беларусь
"Анонимно" 05.05.2015 12:18:10
«крутите» сколько хотите
Беларусь
ИП 05.05.2015 12:26:44
Спасибо большое.Значит все таки можно брать ввозной НДС в вычеты?
А в справочном разделе в какую графу его писать? 1.3. суммы НДС, уплаченные при выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой ?
Беларусь
ИП 05.05.2015 13:23:05
Помогите сформировать цену: беру заявленную таможенную стоимость
расходы транспортные
сборы таможенные и плату им за услуги
ввозной ндс
все сложу получу цену плюс своя накрутка и ндс так?
Беларусь
+ 05.05.2015 14:13:07
так, правильно
Беларусь
"Анонимно" 05.05.2015 15:17:56
ввозной НДС плюсовать не надо
Беларусь
ИП 05.05.2015 15:43:56
спасибо. с ценой теперь понятно.
а с вычетами все таки в какую графу декларации ставить?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru