Вопрос к тем, кто ведет учет в Российских компаниях. Была отгрузка в ноябре-декабре 2014 года в РБ. В декларации по НДС пред. главбух эту отгрузку нигде не отражала. Пришло письмо со стороны ФНС, что идет расхождение налоговой базы по НДС и прибыли. Я честно говоря сталкиваюсь с этим первый раз. Заявление с отметкой налоговой с нашей стороны по этим отгрузкам есть. Подскажите как правильно поступить?
те, кто ведет учет в российских компаниях, обращаются с вопросами по ведению учета на российские форумы, а их тьма.:-)
Беларусь
"Анонимно"07.05.2015 11:27:44
А почитать налоговый кодекс и соглашение об уплате косвенных налогов в евразийском экономическом союзе не пробовал?
Беларусь
"Анонимно"07.05.2015 11:35:00
В налоговую надо написать пояснения о причинах расхождения в декларациях в связи с экспортными операциями.
Беларусь
"Анонимно"07.05.2015 13:29:10
Для подтверждения экспорта срок 180 дней, если заявление с отметкой в налоговую не передавали, то и в декларацию не включали, и поэтому должно быть расхождение с декларацией по прибыли
Беларусь
"Анонимно"07.05.2015 18:34:55
Я веду. Информационное письмо в налоговую, почему базы разные. Да и всё. Ничего страшного :) Ваш бухгалтер все правильно указал в декларациях.