...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 20.05.2015 21:52:35
Собираемся продавать сельхозпродукцию(выращенную нами) на рынках России. Никогда с этим не сталкивалась, информации по этому вопросу очень мало, поэтому проверьте, пожалуйста, правильность моих мышлений:
1. Выписываем ТТН с НДС + СМР. Накладную в рос.рублях
2. Оформляем командировку
3. Продаем, выписываем ПКО валютный
4. В течение 3-х дней сдаем выручку в банк. Оформляем обязательную продажу
5. Плати НДС, т.к. подтверждение уплаты его в России нет. В налоговом кодесе информацию про реализации товара на рынке не нашла.
Правильно ли понимаю этот процесс? СПАСИБО.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 21.05.2015 10:17:23
ндс платить не нужно
Беларусь
Добрый день 21.05.2015 10:26:07
Анонимно 20.05.2015 21:52:35 Добрый День! Вы уже в конце пути.А я вот не знаю как начать учет в фермерском хозяйстве.Может поможете разобраться.Пока ничего не продаем , потому что не выросло.КАк вести учет земли , саженцев...Спасибо
Беларусь
"Анонимно" 21.05.2015 10:27:56
ндс платить не нужно

Но эти обороты в декларации показывать нужно и распределение вычетов соответственно
Беларусь
Автор 21.05.2015 10:53:35
а распределение по удельному весу? У нас входного ндс очень мало. А где почитать, что НДС платить не нужно. Прочитала НК и не могу увидеть, где написано про мою ситуацию. И как налоговой подтвердить, что товар ушел на экспорт и там был продан, ведь кроме документов, оформленных нами же, больше ничего не будет.
Беларусь
Автор 21.05.2015 10:56:45
Добрый день 21.05.2015 10:26:07

Учет в фермерском веду по общей системе со всеми проводками в 1с, т.к. те ручные реестры, которые можно вести по ферм.хоз, - хуже, чем учет ИП-подоходника при рознице. Если нужно - могу скинуть эти реестры вам на эл.адрес.
Беларусь
Р.С. 21.05.2015 11:23:31
Привет , коллеги . Обратите внимание :
По-моему это журнала Налоги Беларуси :
Вопрос: Организация осуществляет выездную розничную торговлю продукцией собственного производства на рынках в Российской Федерации. Так как местом реализации товаров, вывезенных на территорию Российской Федерации в отсутствие договоров на их реализацию и реализованных физическим лицам на рынках в розницу, с учетом положений статьи 32 НК территория Республики Беларусь не признается, имеет ли право предприятие отразить обороты по реализации этих товаров в строке 9а декларации по НДС?

Ответ: В соответствии со статьей 93 НК объектами налогообложения НДС признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь.
Исходя из положений статьи 32 и пункта 10 статьи 102 НК местом реализации товаров населению на выставках-ярмарках, проводимых на территории государств - членов Таможенного союза, признается территория иностранного государства, в связи с чем указанные обороты по реализации не признаются объектом налогообложения НДС.
Согласно Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15 ноября 2010 г. N 82, декларация по НДС составляется по форме согласно приложению 1 к указанному постановлению.
При этом в разделе I декларации по НДС отражаются операции, не признаваемые объектом налогообложения и включаемые в общую сумму оборота по реализации при определении удельного веса, принимаемого для распределения налоговых вычетов в соответствии с частью третьей пункта 24 статьи 107 НК, согласно которой в общую сумму оборота включаются и операции по реализации товаров населению на выставках-ярмарках, проводимых на территории государств - членов Таможенного союза.
Таким образом, обороты по реализации товаров, вывезенных на ярмарку в Российскую Федерацию для реализации населению, подлежат отражению в строке 9 декларации по НДС.
Беларусь


«Анонимно» 09.07.2012 15:30:17

Продажа продукции на ярмарках населению
Поскольку физические лица (кроме индивидуальных предпринимателей) не уплачивают НДС при ввозе и не представляют заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, нулевая ставка НДС не применяется.
Местом реализации товаров, вывезенных на территорию Российской Федерации или Казахстана в отсутствие договоров на их реализацию и реализованных физическим лицам на выставке-ярмарке в розницу, с учетом положений ст.32 НК территория Республики Беларусь не признается. Обороты по реализации этих товаров не являются объектом обложения НДС и отражаются в строке 9а налоговой декларации (расчета) по НДС.
Вместе с тем плательщик вправе исчислить НДС при реализации товаров населению в Российской Федерации, но только по ставке 20 %. Так, согласно п.10 ст.102 НК плательщики имеют право применить ставку налога на добавленную стоимость, указанную в подп.1.3 п.1 ст.102 НК (а именно 20 %), по операциям, освобождаемым от налогообложения, а также по операциям, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь.
Следовательно, если на ярмарках в Российской Федерации реализуется населению продукция, облагаемая НДС в Республике Беларусь по ставке 10 %, то НДС либо не исчисляется с отражением оборота по строке 9а налоговой декларации и распределением налоговых вычетов в изложенном выше порядке, либо исчисляется по ставке 20 % с отражением оборота по строке 2 налоговой декларации. Ставка налога 10 % не может быть применена.
Беларусь
Добрый день 21.05.2015 12:08:25
Все что вы написали в топике для меня тоже пригодится , Присоединяюсь к автору . спасибо.
Хочу спросить у автора Как ставить на учет земельный участок! На сч.01 А семена и саженцы тоже на 01.Ну вообще никакого представления не имею.Может если бы вы поделились опытом я бы в долгу не осталась.Пока у нас движухи нет, мы занимаемся растеневодством.Хоти на единый налог с НДС.
Беларусь
"Анонимно" 21.05.2015 12:41:41
Почему ндс не надо? Я выписываю ттн с ндс 20 или 10% и плачу.
Беларусь
"Анонимно" 21.05.2015 12:46:53
Почему ндс не надо? Я выписываю ттн с ндс 20 или 10% и плачу.

Потому что реализация не на территории РБ , но по желанию можно начислять НДС.
Беларусь
"Анонимно" 21.05.2015 12:46:55
Я выписываю ттн с ндс
--
а кому выписываете?
Беларусь
"Анонимно" 21.05.2015 13:52:31
Мне кажется что должен быть договор с рынком или еще с кем-то в РФ, что ндс был 0%, а иначе надо платить.
Беларусь
"Анонимно" 21.05.2015 13:55:26
«Анонимно» 21.05.2015 13:52:31
Мне кажется что должен быть договор с рынком или еще с кем-то в РФ, что ндс был 0%, а иначе надо платить.
-------------------
если идет продажа физлицам, то какой может быть договор???
Беларусь
"Анонимно" 21.05.2015 14:33:46
http://www.buh.by/mes.asp?t=256849
http://www.buh.by/mes.asp?t=259606
http://www.buh.by/mes.asp?t=283420
http://www.buh.by/mes.asp?t=307293
Беларусь
Добрый день 21.05.2015 14:35:47
Автор, если будет минутка , не забудьте про мой вопрос
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru