| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
20.05.2015 21:52:35
|
 |
 |
Собираемся продавать сельхозпродукцию(выращенную нами) на рынках России. Никогда с этим не сталкивалась, информации по этому вопросу очень мало, поэтому проверьте, пожалуйста, правильность моих мышлений: 1. Выписываем ТТН с НДС + СМР. Накладную в рос.рублях 2. Оформляем командировку 3. Продаем, выписываем ПКО валютный 4. В течение 3-х дней сдаем выручку в банк. Оформляем обязательную продажу 5. Плати НДС, т.к. подтверждение уплаты его в России нет. В налоговом кодесе информацию про реализации товара на рынке не нашла. Правильно ли понимаю этот процесс? СПАСИБО.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.05.2015 10:17:23
|
 |
 |
ндс платить не нужно
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
21.05.2015 10:26:07
|
 |
 |
Анонимно 20.05.2015 21:52:35 Добрый День! Вы уже в конце пути.А я вот не знаю как начать учет в фермерском хозяйстве.Может поможете разобраться.Пока ничего не продаем , потому что не выросло.КАк вести учет земли , саженцев...Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 10:27:56
|
 |
 |
ндс платить не нужно
Но эти обороты в декларации показывать нужно и распределение вычетов соответственно
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.05.2015 10:53:35
|
 |
 |
а распределение по удельному весу? У нас входного ндс очень мало. А где почитать, что НДС платить не нужно. Прочитала НК и не могу увидеть, где написано про мою ситуацию. И как налоговой подтвердить, что товар ушел на экспорт и там был продан, ведь кроме документов, оформленных нами же, больше ничего не будет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.05.2015 10:56:45
|
 |
 |
Добрый день 21.05.2015 10:26:07
Учет в фермерском веду по общей системе со всеми проводками в 1с, т.к. те ручные реестры, которые можно вести по ферм.хоз, - хуже, чем учет ИП-подоходника при рознице. Если нужно - могу скинуть эти реестры вам на эл.адрес.
Беларусь
|
 |
 |
Р.С.
21.05.2015 11:23:31
|
 |
 |
Привет , коллеги . Обратите внимание : По-моему это журнала Налоги Беларуси : Вопрос: Организация осуществляет выездную розничную торговлю продукцией собственного производства на рынках в Российской Федерации. Так как местом реализации товаров, вывезенных на территорию Российской Федерации в отсутствие договоров на их реализацию и реализованных физическим лицам на рынках в розницу, с учетом положений статьи 32 НК территория Республики Беларусь не признается, имеет ли право предприятие отразить обороты по реализации этих товаров в строке 9а декларации по НДС?
Ответ: В соответствии со статьей 93 НК объектами налогообложения НДС признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь. Исходя из положений статьи 32 и пункта 10 статьи 102 НК местом реализации товаров населению на выставках-ярмарках, проводимых на территории государств - членов Таможенного союза, признается территория иностранного государства, в связи с чем указанные обороты по реализации не признаются объектом налогообложения НДС. Согласно Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15 ноября 2010 г. N 82, декларация по НДС составляется по форме согласно приложению 1 к указанному постановлению. При этом в разделе I декларации по НДС отражаются операции, не признаваемые объектом налогообложения и включаемые в общую сумму оборота по реализации при определении удельного веса, принимаемого для распределения налоговых вычетов в соответствии с частью третьей пункта 24 статьи 107 НК, согласно которой в общую сумму оборота включаются и операции по реализации товаров населению на выставках-ярмарках, проводимых на территории государств - членов Таможенного союза. Таким образом, обороты по реализации товаров, вывезенных на ярмарку в Российскую Федерацию для реализации населению, подлежат отражению в строке 9 декларации по НДС. Беларусь
«Анонимно» 09.07.2012 15:30:17
Продажа продукции на ярмарках населению Поскольку физические лица (кроме индивидуальных предпринимателей) не уплачивают НДС при ввозе и не представляют заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, нулевая ставка НДС не применяется. Местом реализации товаров, вывезенных на территорию Российской Федерации или Казахстана в отсутствие договоров на их реализацию и реализованных физическим лицам на выставке-ярмарке в розницу, с учетом положений ст.32 НК территория Республики Беларусь не признается. Обороты по реализации этих товаров не являются объектом обложения НДС и отражаются в строке 9а налоговой декларации (расчета) по НДС. Вместе с тем плательщик вправе исчислить НДС при реализации товаров населению в Российской Федерации, но только по ставке 20 %. Так, согласно п.10 ст.102 НК плательщики имеют право применить ставку налога на добавленную стоимость, указанную в подп.1.3 п.1 ст.102 НК (а именно 20 %), по операциям, освобождаемым от налогообложения, а также по операциям, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь. Следовательно, если на ярмарках в Российской Федерации реализуется населению продукция, облагаемая НДС в Республике Беларусь по ставке 10 %, то НДС либо не исчисляется с отражением оборота по строке 9а налоговой декларации и распределением налоговых вычетов в изложенном выше порядке, либо исчисляется по ставке 20 % с отражением оборота по строке 2 налоговой декларации. Ставка налога 10 % не может быть применена.
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
21.05.2015 12:08:25
|
 |
 |
Все что вы написали в топике для меня тоже пригодится , Присоединяюсь к автору . спасибо. Хочу спросить у автора Как ставить на учет земельный участок! На сч.01 А семена и саженцы тоже на 01.Ну вообще никакого представления не имею.Может если бы вы поделились опытом я бы в долгу не осталась.Пока у нас движухи нет, мы занимаемся растеневодством.Хоти на единый налог с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 12:41:41
|
 |
 |
Почему ндс не надо? Я выписываю ттн с ндс 20 или 10% и плачу.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 12:46:53
|
 |
 |
Почему ндс не надо? Я выписываю ттн с ндс 20 или 10% и плачу.
Потому что реализация не на территории РБ , но по желанию можно начислять НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 12:46:55
|
 |
 |
Я выписываю ттн с ндс -- а кому выписываете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 13:52:31
|
 |
 |
Мне кажется что должен быть договор с рынком или еще с кем-то в РФ, что ндс был 0%, а иначе надо платить.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 13:55:26
|
 |
 |
«Анонимно» 21.05.2015 13:52:31 Мне кажется что должен быть договор с рынком или еще с кем-то в РФ, что ндс был 0%, а иначе надо платить. ------------------- если идет продажа физлицам, то какой может быть договор???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 14:33:46
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?t=256849 http://www.buh.by/mes.asp?t=259606 http://www.buh.by/mes.asp?t=283420 http://www.buh.by/mes.asp?t=307293
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
21.05.2015 14:35:47
|
 |
 |
Автор, если будет минутка , не забудьте про мой вопрос
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|