| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
16.06.2015 15:05:16
|
 |
 |
Наша организация довольно крупный импортер как из РФ так и из других стран. Чего-то директору сегодня стрельнуло в голову, что когда платим НДС ввозной (РФ) обязательно должны брать к зачету что-то. Как доказать обратное, устала уже, а в этом месяце сумма оччень приличная. Я ему объясняю, что к вычету мы возьмем в след. квартале (сдача налогов поквартально). И что ему так стрельнуло, но я уже как-то в себе начала сомневаться, а с РФ работаем недавно.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.06.2015 15:07:51
|
 |
 |
По ввоз.НДС отсрочка в 90 дней со всеми, кроме стран, вход.в Тамож.союз. См.указ 99 кажется этого года.
Беларусь
|
 |
 |
XYZ
16.06.2015 15:10:56
|
 |
 |
ндс из рф берете к вычету в месяце ввоза (в вашем случае - в квартале ввоза). если, конечно, платите его по 20-е включительно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.06.2015 15:11:30
|
 |
 |
А вы скажите что возьмёте к зачёту за этот месяц, а уплата НДС будет в июле за 2 квартал с учётом этой взятой в вычету суммы. Как-то так..
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
16.06.2015 15:41:10
|
 |
 |
У меня к уплате почти 400 милл. выходит за май, по сроку уплаты 20.06.15 г. И что мне к вычету брать, я могу взять только во 2-ом квартале. Говорит, что бушка до меня как-то выкручивалась, брала к зачету, вопрос только что. Вообщем дурдомммм, ромашка.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.06.2015 15:53:03
|
 |
 |
ЧТо вы возьмете к вычету , если к уплате 400 млн. ввозного я так понимаю.? Вы его сначала платите , а потом в декларации за 2 кв. в 1 разделе возьмете к вычету по стр15 , но не весь , а в пределах начисленного.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.06.2015 15:59:07
|
 |
 |
ндс рф берете в зачет в месяце оприходования товара.
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
16.06.2015 16:00:17
|
 |
 |
НДС РФ в любом случае сначала нужно заплатить в бюджет по срокам, а потом брать в зачет.И не выдумывать ничего лишнего.
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
16.06.2015 16:04:45
|
 |
 |
Я как-то начала сомневаться в себе, дирик так уверенно говорит, мое мнение да сумма большая, но платить придется, а в зачет только в квартале и с отражением соответственно в налоговой декларации. По заявлениям о ввозе тоже же все видно.
Беларусь
|
 |
 |
Тат
16.06.2015 16:12:07
|
 |
 |
Он может имеет ввиду возврат переплаты по НДС?Так с российским НДС это не прокатывает.
Беларусь
|
 |
 |
Георгина
16.06.2015 16:34:41
|
 |
 |
Не совсем понятно, что от вас хочет дирик. Не хочет платить ввозной НДС? Если просто в этом месяце (или за этот) хочет принять его к вычету и ссылается на предыдущую бушку, то может она помесячно сдавала декларацию...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.06.2015 18:45:02
|
 |
 |
Видимо, директор прав тогда, если раньше помесячно было
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.06.2015 22:46:34
|
 |
 |
Вот тот случай, когда дирик знает законодательство лучше бушки))). Ввозной по РФ берется к вычету в месяце ОПРИХОДОВАНИЯ товара, при условии, что уплачен в срок (то есть до 20 числа месяца, следующего за отчетным).
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
16.06.2015 22:50:56
|
 |
 |
Раз такие большие суммы выплат по НДС в бюджет при ввозе из РФ,перейдите на ежемесячную уплату НДС. Тогда до 20 числа уплатите российский НДС,20-го сдадите декларации по реализации и сразу к вычету возьмете.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
16.06.2015 23:25:17
|
 |
 |
Это конечно ДА, но и при ежемесячной уплате ндс, ввозной оплатить придется деньгами, а вот что там зачтется и насколько это будет актуально-это зависит от реализации. Все-таки ежемесячная уплата имеет смысл (реальный, денежный) только если есть экспорт. Тогда уплаченные 19-го числа 400млн, вы уже 22-го сможете написать на возврат. А так если экспорта нет, то просто объясните директору на цифрах и с примерами как ндс сначала платится а затем уже берется в зачет. Причем неважно куда платится при ввозе в мнс или на таможню. Точно также и бел поставщикам вы его платите ндс этот
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2015 9:49:11
|
 |
 |
Вот тот случай, когда дирик знает законодательство лучше бушки)))
Да не законодательство он знает , а знает что так ка-то делала предыдущая бушка((
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2015 10:58:47
|
 |
 |
Раз такие большие суммы выплат по НДС в бюджет при ввозе из РФ,перейдите на ежемесячную уплату НДС. Тогда до 20 числа уплатите российский НДС,20-го сдадите декларации по реализации и сразу к вычету возьмете. ---- Т.е, например, оплатили в РФ поставщику в июне, оприходовали товар в июне, и если оплатим НДС до 20 июня, то вправе взять этот НДС к зачету за июнь?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|