...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Начинающий 21.06.2015 11:53:08
ИП,применяю УСН с НДС с квартальной отчетностью.
За товар из РФ заплатил 15.06 по курсу нб - 280, а оприходовал 19.06 по курсу нб - 287.
1. Правильно ли я понимаю, что ввозной НДС -20% считается с суммы по курсу на дату прихода?
2. В бюджет НДС нужно платить в 3 кв-ле по сроку 22.07. В каком налоговом периоде эта сумма идет в зачет?
3.Какие проводки в 1с и по какому курсу нужно сделать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 21.06.2015 16:59:11
1. Правильно, либо по курсу предоплаты
2. Ежемесячно декларировать НДС РФ, уплата до 20-го. В зачет идет после факта уплаты.
3. Может обратится за консультацией нормальному буху, заплатить один лист с американским президентом и получить квалифицированную помощь?
Беларусь
"Анонимно" 21.06.2015 19:42:48
По третьему пункту могу бесплатно помочь. Поскольку вы ИП, то никому ваши проводки не интересны, это вы там для души рисуете. Налоговая при проверке будет смотреть либо КУДиР, либо кнжки как у подоходников, в зависимости от того какой вариант учёта вы там выбрали.
Беларусь
"Анонимно" 21.06.2015 20:10:35
либо по курсу предоплаты
__________________________
1. начисление ндс никак не связано с датой предоплаты

В зачет идет после факта уплаты.
______________________________________
2. в зачет идет в месяце ввоза, при условии своевременной оплаты
Беларусь
"Анонимно" 21.06.2015 21:40:37
В зачет идет после факта уплаты.
______________________________________
2. в зачет идет в месяце ввоза, при условии своевременной оплаты
____
Вот тут вы ошибаетесь. Пока НДС не уплачен в бюджет, никакого зачета. Поэтому в зачет в месяц уплаты, как правило это месяц следующий за отчетным.
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2015 9:51:16
2. в зачет идет в месяце ввоза, при условии своевременной оплаты
____
Вот тут вы ошибаетесь. Пока НДС не уплачен в бюджет, никакого зачета. Поэтому в зачет в месяц уплаты, как правило это месяц следующий за отчетным.
__________________________
Это где вы такое вычитали? если за май уплатили в июне (в срок), то в зачёт идёт в май!!!
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2015 10:41:13
не у ИП!
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2015 10:42:00
ИП работает ПО ОПЛАТЕ и не может зять в затраты не оплаченный товар, и взять в зачет неоплаченный НДС :)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru