Опт т производство Приобрели торав Без НДС, реализовали так же Без НДС9 ст. 94 п.п. 1.16 Как по поводу раздельного учета: правильно ли я все поняла - проверьте, пожалуйста Входной НДС по товарам для реализации учитаваю отдельно (напр. 18/4-1), материалы для производства - отдельно (напр. 18/3-1), все остальное: канцтовары, аренда, коммуналка, БСО - отдельно ( 18/3-2). Затем Все учтенное на 18/3-1 и 18/4-1 - принимаю в полном объеме, а 18/3-2 - распределяю по удельному весу? Так я поняла или нет? Проверьте ПРОФЕССИОНАЛЫ? И вопрос еще по ввозному НДС из рФ с ним как быть? СПАСИБО
Беларусь
Автор10.07.2015 10:34:57
Я наверное, что то не так делаю? Просто никогда не сталкивалась с таким, прочитав поняла так. Или все таки лучше посчитать все по удельному? Насчет учетной политики, то она не распечатана, могу внести изменения насчет раздельного учета. Просто понять так или не так я делаю. У нас не автоматизирован учет. Фирма маленькая очень, да и я специалист так себе... УЧУСЬ. Хотелось бы правильно. Помогите, советом Вы же - ПроФы)))ИЗВИНИТЕ
Беларусь
"Анонимно"10.07.2015 15:33:07
ага
Беларусь
БТР10.07.2015 23:31:47
Если без ндс продаете товар, то по нему и раздельный учет. Если у вас продукция без ндс, то с материалов ндс распределяем, а товар с ндс берем к вычету по раздельному учету