| |
|
|
| |
|
|
Подоходный для декларации
20.07.2015 11:06:46
|
 |
 |
В декларации поставила начисленный 47 млн, перечисленный 50 млн. Инспектор говорит что цифры должны быль одинаковые - 50 млн.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.07.2015 11:12:06
|
 |
 |
Как говорит, так и пишите, у нас тож такое, лигики нет ни какой, ну пусть любуются...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:15:02
|
 |
 |
если вы оплатили зарплату вовремя -то цифры одинаковые :))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:17:33
|
 |
 |
А при чем тут ЗП вовремя, если есть реально переплата налога, то почему должыны писать 0?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:18:46
|
 |
 |
А потом что за неверную информацию будет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:19:43
|
 |
 |
«Анонимно» 20.07.2015 11:17:33 А при чем тут ЗП вовремя, если есть реально переплата налога, то почему должыны писать 0? -------------------- Потому что логики у налоговой нет никакой, у меня тоже переплата (за счет возврата подоходного с займа), тоже с минусом (переплату) сказали не отражать, если недоплаты нет - то писать 0. Как то так...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:29:04
|
 |
 |
начисленный = перечисленному за отчетный период с 01-06/2015
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:37:32
|
 |
 |
«Анонимно» 20.07.2015 11:29:04
начисленный = перечисленному за отчетный период с 01-06/2015 А Вы,что начисленный в декабре 2014 г. подоходный платите в дек. 2014 или июньский платите в июне, где логика? Разрешите спросить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:40:08
|
 |
 |
«Анонимно» 20.07.2015 11:37:32 «Анонимно» 20.07.2015 11:29:04
начисленный = перечисленному за отчетный период с 01-06/2015 А Вы,что начисленный в декабре 2014 г. подоходный платите в дек. 2014 или июньский платите в июне, где логика? Разрешите спросить? ------------------- Если з/п получается строго в следующем месяце за предыдущий, то в отчете должно быть так: начисленный за декабрь 2014-май 2015, и перечисленный в январе-июне 2015
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:44:55
|
 |
 |
Но перечисленный часто бывает больше. Какую сумму ставить - перечисленную или начисленную?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:47:00
|
 |
 |
«Анонимно» 20.07.2015 11:44:55 Но перечисленный часто бывает больше. Какую сумму ставить - перечисленную или начисленную? ------------------- если налог переплачен - то начисленную
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:47:40
|
 |
 |
Но перечисленный часто бывает больше. Какую сумму ставить - перечисленную или начисленную?
Перечисленную
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 11:54:16
|
 |
 |
А если отпускные переходящие, начислен подоходный в этом периоде, а платим с следующем?
Беларусь
|
 |
 |
Надь
20.07.2015 12:16:13
|
 |
 |
Водной строке ставим ИСЧИСЛЕННУЮ сумму ПН с ФАКТИЧЕСКИ выпласенной ЗП, в другой ПЕРЕЧИСЛЕННУЮ сумму ПН с с ФАКТИЧЕСКИ выплаченной ЗП (ну и др. доходов) По-моему всё понятно и таки ДА, сумма д.б. одинаковой.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 12:18:16
|
 |
 |
Ещё раз: читайте внимательно, С ФАКТИЧЕСКИ ВЫПЛАЧЕННЫХ!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 13:13:36
|
 |
 |
Если с фактически выплаченных, то надо ставить начисленные (и они должны быть не меньше выплаченных)как я понимаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 13:15:47
|
 |
 |
А еще проще?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 13:32:30
|
 |
 |
Я бы поставила и в одной и в другой строке - начисленный налог, но налоговая требует, чтобы мы ставили в этих строках перечисленные. Я так понимаю это потому, что они видят сколько мы перечислили и считают, что это и есть начисленное.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 13:43:10
|
 |
 |
да, еще подоходный с отпускных, у нас как правило по декларации получается переплата. Подоходный плачу в конце месяца, а начисление подоходного по отпускным в следующем. Отправила декларацию с переплатой и за 1-й квартал и за 2-й квартал, пока инспектор не звонила.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 13:58:53
|
 |
 |
КОММЕНТАРИИ МНС по Подоход ./ налогу Описание ошибок: Проверьте правильность заполнения данных по подоходному налогу в Части IV. Строка 7 – сумма должна быть равна «0 тыс. руб.», по данной строке сумма может быть не равна «0» только в случае не перечисления удержанного подоходного налога из фактически выплаченной заработной платы; Строка 10 - сумма соответственно должна быть равна «0 тыс. руб.», по данной строке сумма быть не равна «0» только при наличии картотеки
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2015 14:03:13
|
 |
 |
Мы говорим про другие строки
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-35
|
|
| |
|
|