| |
|
|
| |
|
|
ИП
15.08.2015 8:59:44
|
 |
 |
Добрый день! Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста! Прилетела поставка из Китая. Растаможена. Заплачен ввозной НДС. Какие теперь действия перед налоговой? Есть специальная декларация по НДС или просто указать об ввозном в обычной квартальной декларации с НДС? Заранее спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Штофик
15.08.2015 9:19:05
|
 |
 |
Вы же импортеры, правильно? Тогда обычным способом берете в зачет НДС (не забудте про отсрочку зачета 90 дн.) И указываете его (НДС) в обычной Декларации по НДС, в графе вычеты...
Беларусь
|
 |
 |
ИП
15.08.2015 10:03:26
|
 |
 |
Да импортеры. Понятно. Значит при подаче обычной декларации я просто указываю этот НДС в вычетах. Отдельно декларацию как в таможенном союзе не подаю. А разве 90 дней не отменили?
Беларусь
|
 |
 |
Штофик
15.08.2015 10:15:23
|
 |
 |
А разве 90 дней не отменили? _______________________ Нет.
Беларусь
|
 |
 |
ИП
15.08.2015 15:57:08
|
 |
 |
Штофик, простите за глупый вопрос: А 90 дней действует на любой НДС идущий в зачет, НДС таможенного союза или только на ввозной НДС с других стран? Очень благодарна за ответы!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.08.2015 18:37:14
|
 |
 |
А 90 дней действует на любой НДС идущий в зачет, НДС таможенного союза или только на ввозной НДС с других стран? Очень благодарна за ответы!!! -- 90 дней НЕ касается только тамож.союза, т.е. того НДС, который вы при импорте платите в ИМНС, а не на таможне.
Беларусь
|
 |
 |
ИП
16.08.2015 21:33:06
|
 |
 |
Огромное спасибо за ответы!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|