| |
|
|
| |
|
|
НДС
17.09.2015 12:32:05
|
 |
 |
Ввезли товар(РФ), заплатили ндс... ндс взяли в зачет,отгрузили этот товар на экспорт (Литва) , будет еще поставка, и экспорт, можем ли мы не платить ндс(ввозной) . а взять в зачет ндс (экспорт) от первой отгрузки?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.09.2015 13:13:32
|
 |
 |
Если ваша переплата уже видна в карточке в ИМНС, то конечно можете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2015 13:36:52
|
 |
 |
после заявления на переброску)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2015 13:39:56
|
 |
 |
Нет , не можете .
Беларусь
|
 |
 |
НДС
17.09.2015 13:42:27
|
 |
 |
«Анонимно» 17.09.2015 13:13:32
Если ваша переплата уже видна в карточке в ИМНС, то конечно можете. Спасибо! А как они увидят переплату? когда придет заявление от партнеров с уплатой? и скажите пожалуйста какие проводки будут? Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
ООО
17.09.2015 13:49:50
|
 |
 |
«Анонимно» 17.09.2015 13:13:32
Автор,нНе слушайте это анонимо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2015 13:50:43
|
 |
 |
я не «Анонимно» 17.09.2015 13:13:32, но отвечу) когда вы будете считать ндс по реализации (квартально? месячно?), вы распределите вычеты на ставку 20% и 0% (если других нет). если вычетов было много, у вас получится переплата по ндс (обычному). вот эту переплату вы сможете перекинуть на российский ндс.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2015 13:57:17
|
 |
 |
Не надо вам заявление от литовцев , у вас есть ГТД с датой отправки за рубеж , в этом периоде и включаете эту отгрузку в оборот по ст.0% в декларацию. И кае выше сказали , если вычеты будут при распределении к возврату , тогда сможете с возврата зачесть в уплату ввозного НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2015 14:02:09
|
 |
 |
Если ваша переплата уже видна в карточке в ИМНС, то конечно можете. Спасибо! А как они увидят переплату? -- Когда вы декларацию с суммой к возврату сдадите.
Беларусь
|
 |
 |
НДС
17.09.2015 14:02:52
|
 |
 |
«Анонимно» 17.09.2015 13:57:17
Не надо вам заявление от литовцев , у вас есть ГТД с датой отправки за рубеж , в этом периоде и включаете эту отгрузку в оборот по ст.0% в декларацию. И кае выше сказали , если вычеты будут при распределении к возврату , тогда сможете с возврата зачесть в уплату ввозного НДС. Спасибо! А почему не надо заявление от литовцев? ведь стандартный пакет документов для подтверждения экспорта обычно заявление или для литвы не так? сталкиваюсь с этим впервые поэтому хотелось бы разобраться. Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2015 14:04:53
|
 |
 |
заявление от литовцев -- Заявление для НДС м.б. только от участников тамож.союза. С Литвой есть таможня.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2015 14:12:32
|
 |
 |
Почитайте НК ст. 102,107
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|