Помогите, пожалуйста, разобраться. Работаем по УСН с НДС с книгой доходов и расходов по оплате. В этом квартале превысим критерий по выручке 4,1 млрд....Получается, что с октября будем работать по УСН с бух. учетом (20%НДС и 3%УСН) до 9,4 млрд и уже по отгрузке. Правильно я это понимаю?
Почему спрашиваю? Читаю п.1 ст.291 «при превышении - ведение БУ на общих основаниях.
Беларусь
"Анонимно"18.09.2015 13:20:26
УСН с НДС до 13,7 млн ст.286 п.1-3
Беларусь
"Анонимно"18.09.2015 14:11:14
Работаем по УСН с НДС --- вы не имеете права вести учет в книге доходов и расходов. БУ!!!
Беларусь
"Анонимно"18.09.2015 14:39:48
Работаем по УСН с НДС --- вы не имеете права вести учет в книге доходов и расходов. БУ!!!___________________ __________________________ Не путайте и не пугайте народ, а почитайте Статья 291. Учет и отчетность при применении упрощенной системы