| |
|
|
| |
|
|
Свет
15.10.2015 12:41:55
|
 |
 |
Товар (импорт) растаможен, оприходован и подан нами на КТС, т.к.были завышены (по нашему мнению) пошлина и НДС. После проверки таможни есть скорректированная Им-ка, где таможенные пошлина и НДС пошли к уменьшению. Все бы ничего, но товар уже весь реализован (изначально пошлина была отнесена на стоимость товара). Как отразить (по какому счету) сторно таможенных пошлин?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Свет
15.10.2015 15:04:57
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2015 15:16:50
|
 |
 |
вы будете возвращать пошлину и НДС из бюджета или пойдет в зачет уплаты следующих таможенных платежей?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2015 15:24:07
|
 |
 |
А неважно как они заберут свои деньги. Вам надо уменьшать себестоимость на дату решения о возврате вам денег. И на будущее: у нас когда такое бывает эти суммы доплат висят на предоплате Минфина до вынесения окончательного решения и себестоимость товара формируется без доп. сумм пошлин. А дальше если решение в нашу пользу, то идет простой возврат денег, если решение не в нашу пользу, то эти суммы отражаются через 44 счет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2015 16:14:47
|
 |
 |
почему через 44, если были отнесены на 41, 41 списался на 90, надо с 90 сторно делать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2015 16:47:36
|
 |
 |
Так на 44 - это если не были раньше отнесены на себестоимость!
Беларусь
|
 |
 |
Свет
15.10.2015 16:47:43
|
 |
 |
Огромная всем благодарность!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|