| |
|
|
| |
|
|
Оля
16.10.2015 22:36:52
|
 |
 |
Везли материалы из России, начислен ввозной НДС 10 млн уплачен 16.10, начислен НДС по реализации на тер РБ 7 млн. Подскажите, а то немного запуталась 22.10 я должна уплатить еще и 7 млн. В декларации за квартал 10 млн поставила к вычету
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.10.2015 22:51:13
|
 |
 |
Если 7 млн надо платить после ТОГО как вы зачли и 10 и весь что купили по РБ, то - ДА вы 7млн платите 22.10
Беларусь
|
 |
 |
Оля
16.10.2015 22:54:46
|
 |
 |
ой спасибо большое, а то денег на счету в обрез, страшно было сказать про 17 к уплате
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.10.2015 23:04:37
|
 |
 |
Если начислено 7 мл., а к вычету 10 мл., то к уплате 0 рублей! Или начислено 17 мл.?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.10.2015 23:07:40
|
 |
 |
Начислено и уплачено 16.10 по импорту 10, по РБ 9, к вычету 10импорт+2входРБ к уплате 7
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.10.2015 23:34:57
|
 |
 |
Начислено по РЕАЛИЗАЦИИ 9. НДС РФ уплачивается по части 2 налоговой декларации. В части 1 он идет к вычету. Итого у Вас начислен НДС - 9, а к вычету 12!
Беларусь
|
 |
 |
Оля
17.10.2015 13:43:57
|
 |
 |
Начислено по РЕАЛИЗАЦИИ 9. НДС РФ уплачивается по части 2 налоговой декларации. В части 1 он идет к вычету. Итого у Вас начислен НДС - 9, а к вычету 12! -------------- спасибо Вам за помощь, развеяли сомнения, а то первый раз
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|