Суммы входного НДС по ОС в 2015 году берем к вычету в полном объеме. А если она превышают НДС начисленный по реализации? Можно «-» по 17 сроке показывать, даже не имея нулевой ставки?
Если большой вычет по ОС, то все равно показываете вычет в текщем году в пределах реализации и в соответствии с очередностью вычетов. Вычет по ОС не принятый в какой то части в текущем налоговом периоде в следующем году возьмете к вычету в полном объеме и там по ситуации в зачет налогов или к возврату.
Беларусь
"Анонимно"21.10.2015 0:02:06
Спасибо. У меня еще и распределение: Входной по ОС в распределениях не участвует, если я правильно поняла. Значит, в к вычету с нарастающим за год: То, что на ставку 20 в пределах начисленного + недостающую сумму до начисленного из ОС + полностью то, что на ставку 0. Остальной по ОС останется на конец года на 18. И что с ним делать будем решать в 2016 году. Так?