День добрый! При подаче уточненных деклараций по НДС за апрель и май 2015 года заполняем ли Раздел V Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки? Спасибо.
если налоги к доплате,то надо перечислить,а при сдаче следующей декларации заполните раздел 5 сведения...
Беларусь
Автор28.10.2015 11:14:49
Т.е. можно уточненки не подавать, а заполнить сведения в разделе V? У нас за апрель и май выходят небольшие доплаты, а в последующем нарастающим итогом за январь-сентябрь вышли на возврат из бюджета (есть экспорт). То мы в любом случае уплачиваем в бюджет доначисленные суммы налога за апрель и май и пени за несвоевременный расчет? Или только пени?