| |
|
|
| |
|
|
0 ставка НДС
13.11.2015 13:05:45
|
 |
 |
За 3 кв.по сданной декларации по НДС отражена выручка и распр 0 ставки НДС согласно имеющимся подтвержденным заявлениям о ввозе товаров из РФ, сегодня получено еще одно заявление о ввозе товаров за сентябрь 2015г., можно ли подать уточненную декларацию по НДС за 3кв. с учетом данного заявления, хочется подать заявл. о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
13.11.2015 13:12:51
|
 |
 |
подайте, ведь не видно когда вы его получили. Вдруг оно просто завалялось 20.10
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2015 13:20:46
|
 |
 |
нет , уже в следующей декларации
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.11.2015 14:00:03
|
 |
 |
Отметка росс.налоговой 21.10.15 на заявлении
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2015 14:01:12
|
 |
 |
А в нашей налоговой оно по идее еще позже появилось
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2015 14:15:12
|
 |
 |
Скажите пожалуйста, скоро самой предстоит разбираться с этим вопросом, ндс 0% уплаченный отражается по дате заявления? или например отгрузка была в октябре уплата в ноябре, отметка ноябрем когда ее отражать ноябрем? Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2015 14:47:38
|
 |
 |
0 ставка НДС скажите пожалуйста а где вы в декларации по ндс отражали эти заявления? в приложении 11 или еще где-то ? буду очень благодарна за помощь!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2015 23:02:27
|
 |
 |
Если отметка 21.1о. То ничего уточнить не удастся, только учесть в следующей декларации. Именно поэтому большинство экспортеров выбирают ежемесячную сдачу налоговых деклараций
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 10:02:20
|
 |
 |
При наступлении даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость в течение этого срока обороты по реализации товаров не отражаются в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость. При наличии документов, подтверждающих вывоз товаров, обороты по реализации товаров отражаются в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость того отчетного периода, срок предоставления которой следует после получения соответствующего документального подтверждения, либо того отчетного периода, в котором получено соответствующее документальное подтверждение. При получении документов после отражения оборотов по реализации в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость обороты по реализации товаров с применением ставки налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов отражаются (с одновременным уменьшением ранее отраженных оборотов по этим товарам) в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость того отчетного периода, срок предоставления которой следует после получения документов, либо того отчетного периода, в котором получены документы. ст 102 п.2 НК РБ
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.11.2015 10:52:59
|
 |
 |
так могу подать уточненную или нет, подскажите грамотные бухгалтера
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 10:53:47
|
 |
 |
нет , не можете
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 10:59:51
|
 |
 |
Автор. Скажите пожалуйста где и как вы отражали заявления об уплате ндс в приложении 11? налоговой декларации по ндс? и какие еще приложения заполняются??? Помогите пожалуйста , никогда не занималась этим. Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 13:23:44
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 13:24:56
|
 |
 |
приложение 11 на основании заявлений заполняется , в декларации заполняется стр. 6 -оборот по реализации по ст. 0%.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 13:29:20
|
 |
 |
«Анонимно» 16.11.2015 13:24:56 Cпасибо! а в налоговую не надо нести документы подтверждающие отгрузку и их отражать в декларации?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 13:33:45
|
 |
 |
накладные нести не надо , надо заявления от покупателей , если РФ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 13:49:59
|
 |
 |
Спасибо! все таки надо еще и таможенную декларацию приложение 2 Подтверждение о вывозе товаров за пределы территории Республики Беларусь выдается таможенными органами Республики Беларусь в виде копии заверенной личной номерной печатью должностного лица таможенного органа декларации на товары с отметками таможенного органа о выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой с отметкой таможенного органа «Товар вывезен» и указанием даты выдачи подтверждения или в виде заверенного личной номерной печатью должностного лица таможенного органа специального реестра вывезенных товаров с отметкой таможенного органа Республики Беларусь «Товар вывезен» и указанием даты выдачи подтверждения. Подтверждение о вывозе товаров за пределы территории Республики Беларусь представляется в налоговый орган плательщиком, не осуществляющим декларирование таможенным органам товаров в виде электронного документа. Плательщики, осуществляющие декларирование таможенным органам товаров в виде электронного документа, представляют в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость информацию о подтверждении вывоза товаров за пределы территории Республики Беларусь в виде реестра номеров электронных таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии с таможенной процедурой экспорта, с указанием даты и номера разрешения на убытие товара за пределы территории Республики Беларусь. Форма и порядок заполнения реестра номеров электронных таможенных деклараций на товары, являющегося приложением к налоговой декларации (расчету) по налогу на добавленную стоимость, утверждаются Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 13:51:35
|
 |
 |
Спасибо! все таки надо еще и таможенную декларацию приложение 2
Это если экспорт в другие страны , кроме ТС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2015 13:59:38
|
 |
 |
«Анонимно» 16.11.2015 13:51:35
Спасибо! все таки надо еще и таможенную декларацию приложение 2
Это если экспорт в другие страны , кроме ТС
Спасибо Вам большое за то, что упорядочили кашу в голове. читала же 102 статью и там написано кроме ТС. получается только приложение 11. Спасибо еще раз!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.11.2015 15:02:51
|
 |
 |
главное, было ли подтверждение в электронном виде на момент сдачи отчета в мнс
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2015 9:56:20
|
 |
 |
распр 0 ставки НДС согласно имеющимся подтвержденным заявлениям о ввозе товаров из РФ, _________________ Если ввозишь товар из России, то это у нее 0 ставка, а у нас ввозной НДС.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20
|
|
| |
|
|