...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 23.11.2015 10:06:03
ЧУП с уплатой НДС. Выручка бывает только в 3 кв. (сезонный вид дея-ти). Но в 1, 2 и 4 кв. поступают материалы и услуги с НДС. Книга покупок формируется ежемесячно, а вычет происходит только в 3кв. Забыла указать в декларации за 1 и 2 кв. в графе СПРАВОЧНО данные по покупному НДС. Нужно ли сейчас подавать уточненные за 1 и 2 кварталы или достаточно того, что в декларации за 3 кв. я указала нарастающим итогом? И если в 4 кв. у меня будет входной НДС, то с нарастающим итого будет переплата по НДС? Правильно ли это?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 23.11.2015 13:33:46
ИМНС все равно проверяет по декларации за год. Так что ничего не трогайте
Беларусь
"Анонимно" 23.11.2015 15:54:44
лучше подать по кварталам. Тогда точно не придерутся
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru