...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Тая 24.12.2015 15:32:30
На ОС числился эл.счетчик, амортизировался 7 месяцев, вышел из строя. Мы его отправили почтой на завод-изготовителя, через месяц нам по накладной отписали новый эл.счетчик взамен старого. Я должна списать старый счетчик как выбытие по остаточной стоимости? На новый счетчик они не указали цену и стоимость, только количество. По какой стоимости мне приходовать новый? Помогите
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
*** 26.12.2015 0:57:42
Я бы сделала месяц ( или два -см. накладную на новый счетчик) простоя по причине ремонта и продолжила бы потом списание как было сделано первоначально ( т.е. цена старого счетчика ) Примерно так.
Беларусь
"Анонимно" 26.12.2015 10:16:51
А зачем вообще это отражать? Кому это надо, исправили заводской номер в карточке да и всё
Беларусь
"Анонимно" 26.12.2015 21:43:56
произвели гарантийный ремонт, и спасибо, че париться, поменяйте заводской номер
Беларусь
Тая 26.12.2015 22:44:28
Вся беда, в том что мы купили, пока отдавали по гарантии в ремонт, новый, зарегтстрировали его и установили, т.е.ввели в эксплуатацию. А тот который нам прислал Витебский завод новый, т.к. ремонту не подлежал, мы хотим оставить как запасной т.е. на 08 счете
Беларусь
Тая 26.12.2015 22:50:40
Будет ли правильным такие проводки.
Д76.3 (расчет по притензиям) К01 -списана первоночальная стоимость выбывшего счетчика
Д02 К76.3- списана накопленная аммортизация по выбывшему счетчику
Д08 К76.3- оприходован новый счетчик по остаточной стоимости выбывшего, (заменен заводом изготовителем)
Беларусь
Автор 28.12.2015 9:20:07
подскажите, правильно ли будут такие проводки в данной ситуации?
Беларусь
Натали 28.12.2015 9:29:04
Может я ошибаюсь, но мне кажется что я бы передавала по остаточной стоимости. И амортизацию не откручивала бы. НДС наверное нужно начислить, если при поступлении брали к вычету. А разницу, при поступлении к вам нового счетчика (которая образовалась за счет разницы в цене ) я отнесла бы на внер. доходы.
Беларусь
Тая 28.12.2015 9:50:31
И амортизацию не откручивала бы. НДС наверное нужно начислить, если при поступлении брали к вычету. А разницу, при поступлении к вам нового счетчика (которая образовалась за счет разницы в цене ) я отнесла бы на внер. доходы.
___
завод-изготовитель отписал накладную на новый счетчик без цены, только количество, в основании отпуска «признаная рекламация». Мы когда отправляли им в ремонт накладную тоже не отписывали, т.к. завод сказал, что им нужна рекламация только и сам счетчик. У нас есть только квитанция с почты, что мы отправили им, а там соотв. нет цены
Беларусь
Натали 28.12.2015 10:00:41
Все равно, зачем откручивать амортизацию, ведь он работал. Отправьте его сразу на 08 счет по остаточной стоимости.
Беларусь
Автор 28.12.2015 10:04:37
Все равно, зачем откручивать амортизацию, ведь он работал. Отправьте его сразу на 08 счет по остаточной стоимости.
__
я и не откручиваю амортизация и на 08 счет отправила по остаточной стоимости. (см.пред.проводки) Меня интересует последняя проводка, можно ли? Д 08 (остаточная стоимость выбывшего счетчика) К 76.3 (расчет по претензиям)
Беларусь
Натали 28.12.2015 10:21:50
Д02 К76.3- списана накопленная аммортизация по выбывшему счетчику
________________________________________
Что обозначает данная проводка?
Беларусь
Автор 28.12.2015 10:28:33
Д02 К76.3- списана накопленная аммортизация по выбывшему счетчику
________________________________________
Что обозначает данная проводка?
_
означает, что списана накопленная аммортизация за 11 месяцев, которая была отнесена на затраты. Это же типичные проводки по выбывшим объектам
Беларусь
Тая 28.12.2015 13:13:33
вариант №1. Самый простой, но не корректный. В инв.карточке, в акте по ОС исправить заводск.номер и год выпуска. Три месяца относить на затраты амортизацию как по простою, далее на 90 счет неучит. при налогообл.
вариант №2. Показать, как выбытие через претензию поставщику. Д02 К01, Д76.3 К01 (выбытие по остаточной стоимости). Оприходовать новый, как замена поставщиком по претензии. Д08 К76.3 оприходован по остаточн.стоимости новый. И пусть висит на 08 счете, т.к. вводить в эксплуатацию не планируем.
Какой вариант будет более правильным, специалисты в области бух.учета?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-13 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru