Проверьте пожалуйста, первый раз закрываю год: 1. Есть накладная не оплаченная, но прошло уже 60 дней, значит на конец года по главе 1 часть 2.1. (выручка по отгрузке) долг остается, а по главе 8 части 2(НДС) отношу всю сумму к уплате НДС? 2. По главе 1 часть 2.2 (предоплата) с октября висела маленькая сумма, я её вернула на конец года... как это отразить в книге? 3. ФСЗН сот мин.зарплаты и должна уплатить до 30.03.2015? В книге это нигде не отражаю? 4. Налоги сдаю по сроку 20.01.2015, а отчеты в ФСЗН, Белгосстрах и статистику ИП сдавать не надо? 5. Может еще что забыла? СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРОВЕРИТ!!!