| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
19.01.2016 16:46:20
|
 |
 |
Коллеги-импортеры! Если мы ввозим товары не из стран ТС, т.е. НДС платим сразу при растаможке, должны ли мы заполнять 13 строку декларации по НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.01.2016 16:48:22
|
 |
 |
тоже очень надо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 16:52:37
|
 |
 |
в строку 13 попадают суммы при приобретении у иностранцев на территории РБ. А у вас ввозной ндс, он в этой декларации нигде не отражается. Только где к вычету потом берете в разделе 4 справочно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 16:58:48
|
 |
 |
спасибо Вам огромное!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 11:34:10
|
 |
 |
А в справочном разделе он по какой строчке отражается? 1.3. ??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 11:38:48
|
 |
 |
да
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 11:49:41
|
 |
 |
Скажите, а реестр номеров тамож.деклараций нужно делать? (Приложение 2)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 11:51:01
|
 |
 |
А блин, это прилож. наверно для тех, у кого экспорт...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 11:52:09
|
 |
 |
А блин, это прилож. наверно для тех, у кого экспорт... _____________________________________________ да это по 0% ставке, по экспорту
Беларусь
|
 |
 |
ОК
20.01.2016 11:53:57
|
 |
 |
в справочном разделе по строчке 1.3.отражаются суммы НДС, уплаченные на таможне, по которым наступило право на вычет (т.е. по истечении 90 дней)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|