Подскажите , пожалуйста вопрос: в 2015 году ИП был УСН с НДС, с 2016 переходим УСН БЕЗ НДС, декларация по НДС принята инспектором с ошибками (ошибка:не поставлена птичка кварт. или месяч.), я позвонила , говорю, что в НДС не могу поставить признак сдачи НДС в след.периоде, т.к. мы без НДС,и признак поставили в декларации по УСН. Вопрос, чтобы не попасть впросак. В декларации НДС что мне надо поставить??? Спасибо