| |
|
|
| |
|
|
НДС декларация
20.01.2016 15:23:13
|
 |
 |
В часть 1 не входит часть 2 в декларации по НДС?, т.е. ндс по РФ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.01.2016 15:33:05
|
 |
 |
Ну совершенно запуталась! Помогите. Входит в вычеты и в части 2 его надо показать для уплаты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:38:15
|
 |
 |
Можете пояснить, что у вас не получается? НДС РФ за декабрь у вас был?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:39:28
|
 |
 |
Да, был в декабре. Его я показываю в части2. А в вычетах его тоже надо показать - в строке 15 ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:41:44
|
 |
 |
если оплатили 20.01, то д.попасть. и в справочную информацию по стр. 1.2
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:43:09
|
 |
 |
Оплатила, в справочную показала. А в вычеты - строку 15 тоже показываем?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:45:28
|
 |
 |
Получается что в стор.15 показываем в вычетах все ндс РФ за год. А в части только декабрьские ндс?.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:47:49
|
 |
 |
не совсем так. в стр. 15 м.б. разный НДС, надо смотреть оборотку (если ведете учет в 1С). да и какая разница вам, какой НДС принят к вычету в стр.15? Не пойму что-то........
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:49:13
|
 |
 |
у вас хватает вычетов НДС покрыть реализованный?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:50:12
|
 |
 |
«Анонимно» 20.01.2016 15:45:28
Получается что в стор.15 показываем в вычетах все ндс РФ за год. А в части только декабрьские ндс?. ------ Как глухой со слепым) В части 2 показывается начисленный при ввозе ндс. Вычеты (в том числе, и НДСы, уплаченные при ввозе) показываются в части 1 по строке 15 (и в справочном разделе). Если ввоз был в декабре, то в части 1 декларации по строке 15 показываем в вычетах и его (при условии что оплатили в срок до 20.).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 15:53:05
|
 |
 |
Понятно. Вычетов хватает. Но вот как раз оборотка и запутала меня. вы делаете проводку по ввозному ндс РФ 18.2 - 18.1 -надо ее делать или нет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 16:31:53
|
 |
 |
да, делаю. А чего вы пугаетесь, какая разница какой НДС принят к вычету в стр. 15, главное что бы баланс шел. НДС в справочном разделе по стр.1+ стр.2 (не прин. к вычету в пред. периоде)был не меньше, чем стр.15. А если он больше, то это сальдо по сч.18.2. По крайней мере я так проверяю себя.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2016 12:00:39
|
 |
 |
А у меня получилось вычетов больше если посчитать по вашей формуле. Значит что-то не так?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|