...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Елена 10.02.2016 9:32:29
Опять я со своими баранами..Покупаем оборудование у российской компании. Сделали предоплату, отразила по курсу НБ, учла курсовые, при приходе по накладной отражу по курсу НБ на дату предоплаты. Оборудование с ндс 0%,я накручиваю 20% и плачу НДС,так? (по курсу НБ на дату накладноЙ?),потом нужно заявление и декларацию в налоговую, и в том же месяце ндс в зачет.Еще нужно декларацию заполнять на таможне? Дальше это оборудование продается субподрядчику для монтажа на объекте. Стоимость для продажи формируется какими документами? Калькуляция составляется? Нужно ли это где-то регистрировать, как раньше цену регистрировали? Большое спасибо откликнувшимся!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 10.02.2016 11:50:39
апну
Беларусь
"Анонимно" 10.02.2016 17:10:05
прошу-прошу!
Беларусь
Nat 10.02.2016 17:32:31
Не знаю, есть ли нюансы по оборудованию, но на наш простой товар из России мы никаких калькуляций не составляем и цены не регистрируем. Прейскуранты цен делаем или ПСЦ с покупателями подписываем и все.
Беларусь
Лоя 10.02.2016 18:11:25
НДС платите по курсу установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия товара на учет
Беларусь
Лоя 10.02.2016 18:12:33
Еще нужно подать таможенную статистику
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru