...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 11.03.2016 10:56:01
Уважаемые бухгалтера, производите ли Вы корректировку дебиторской и кредиторской задолженности в валюте на последнее число месяца. На консультации в налоговой мне сказали что после введения НСБУ№69 курсовых при перечислении аванса возникать не должно, т.к. и оприходовать товар после поступления необходимо по курсу оплаты. Но в консультанте наткнулась на статью что переоценку на конец месяца никто не отменял. И еще товары полученные по договорам ВЭД, но не оплаченные тоже необходимо переоценивать на конец месяца???
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 11.03.2016 11:00:24
я переоцениваю на конец месяца
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2016 11:02:36
при перечислении аванса - переоценку дебиторской задолженности делать не нужно. приходуем по курсу аванса. все остальное переоцениваем.
Беларусь
ока 11.03.2016 11:03:15
Я переоцениваю задолженность в валюте на конец месяца, если она не является авансом
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2016 11:03:59
3. Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости денежных средств, финансовых вложений (за исключением финансовых вложений в уставные фонды других организаций), дебиторской задолженности и обязательств (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков) в официальную денежную единицу Республики Беларусь производится организациями (за исключением Национального банка Республики Беларусь, банков) по официальному курсу официальной денежной единицы Республики Беларусь по отношению к соответствующей иностранной валюте, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь, на дату совершения хозяйственной операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

ст. 12, Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З (ред. от 04.06.2015) «О бухгалтерском учете и отчетности» {КонсультантПлюс}
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2016 11:04:40
То есть не переоцениваем только деб 60счета, а все остальное -кредиторские и деб кроме 60 -переоцениваем
Беларусь
Автор 11.03.2016 11:06:15
Я специально ходила на консультацию в налоговую по этому вопросу, после их ответа что переоценку не проводить, весь год передела....каждый месяц... уточненные сдала...
Беларусь
МОХ 11.03.2016 11:07:19
«Анонимно» 11.03.2016 11:04:40

То есть не переоцениваем только деб 60счета, а все остальное -кредиторские и деб кроме 60 -переоцениваем
____________________________________________
Дт 62 тоже НЕ переоцениваем. Всю дебиторку - это значит всю дебиторку.
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2016 11:09:25
Автор 11.03.2016 11:06:15

Я специально ходила на консультацию в налоговую по этому вопросу, после их ответа что переоценку не проводить, весь год передела....каждый месяц... уточненные сдала...
___
ВЫ можете формулировать свой вопрос четко и ясно? О чем речь? Что вы переоценивали? Когда и как?
Беларусь
ока 11.03.2016 11:15:11
Дт 62 тоже НЕ переоцениваем. Всю дебиторку - это значит всю дебиторку.
_______________________________
Не согласна. Если мне заказчик должен валюту за услуги, то это нельзя считать авансом
Беларусь
Автор 11.03.2016 11:16:22
Всем огромное спасибо!!!!
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2016 11:17:07
товары полученные по договорам ВЭД, но не оплаченные тоже необходимо переоценивать на конец месяца
___________
это как? себестоимость переоценивать нужно?
Беларусь
СВИ 11.03.2016 11:17:09
Не согласна. Если мне заказчик должен валюту за услуги, то это нельзя считать авансом -согласна
Беларусь
МОХ 11.03.2016 11:17:28
ока 11.03.2016 11:15:11

Дт 62 тоже НЕ переоцениваем. Всю дебиторку - это значит всю дебиторку.
_______________________________
Не согласна. Если мне заказчик должен валюту за услуги, то это нельзя считать авансом
__________________________________
Затупил. Кт 62 конечно ( аванс от заказчика).
Спасибо.
Беларусь
МОХ 11.03.2016 11:18:25
Основной посыл - надо рассматривать всю дебиторку для непереоценки, а не счета бухучёта, это имел ввиду.
Беларусь
Автор 11.03.2016 11:25:24
Подводя итог получаем, что переоценивать на конец месяца нужно все обязательства выраженные в иностранной валюте за исключением: полученных и выданных авансов, предварительной оплаты.
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2016 11:35:20
товары полученные по договорам ВЭД, но не оплаченные тоже необходимо переоценивать на конец месяца
__________
а что с товаром?
Беларусь
Автор 11.03.2016 11:54:02
«Анонимно» 11.03.2016 11:35:20
товары полученные по договорам ВЭД, но не оплаченные тоже необходимо переоценивать на конец месяца
__________
а что с товаром?
____________________
С товаром ничего не делаем, задолженность за товары (услуги) по 60.11 переоцениваем
Беларусь
"Анонимно" 11.03.2016 11:55:23
Спасибо Автор
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-18 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru