Здравствуйте! Получили акт за услуги за 2015г. 12млн, в том числе НДС 2млн. Как отразить НДС на счетах? Этот НДС принимается в текущем году или уточненную декларации по НДС тоже? Можно ли не подавать уточненную по прибыли, если все равно убытки у организации? 1. 84 - 60 - 12млн 18 - 60 - 2млн 2. 84 - 60 - 12млн 18 - 68 - 2млн 3. или как-то по-другому.