Добрый день! Подскажите, первый раз платим покупателю бонус за выполн. объем закупок за месяц. Как мне, продавцу, отразить выплаченный бонус (премию)? Спасибо!
По правилам бухучета положено сторнировать выручку 62 - 90 (сторно) на дату составления доков о выплате. В налоговом учете выплата бонуса - внереализационный расход на дату перечисления. Если делать как положено - выручка в бухучете и для налогов будет разная и даты начисления и перечисления могут не совпасть.
Беларусь
"Анонимно"24.03.2016 15:00:11
Т.е. : Д 62 К 51 - 100 000 - перечислили бонус в марте Д 62 К 90.1 - «-100 000» - сторно выручки в марте, т.к. акт выписан в марте за февраль А какой проводкой отразить на внер. расходы для исчисления прибыли?
Беларусь
Ольга24.03.2016 15:06:01
Анонимно« 24.03.2016 15:00:11
Т.е. : Д 62 К 51 - 100 000 - перечислили бонус в марте Д 62 К 90.1 - «-100 000» - сторно выручки в марте, т.к. акт выписан в марте за февраль А какой проводкой отразить на внер. расходы для исчисления прибыли? ______________________________________ Налоговой корректировкой