|
|
|
|
|
|
Анонимно
05.04.2016 14:24:48
|
|
|
Скажите, а как будем брать НДС к вычету с 01.07 по издателям печатной пр-ции, они же не будут уже выставлять счет-фактуру?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.04.2016 14:28:56
|
|
|
Чой-та они не будут? Должны как и все
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2016 14:42:16
|
|
|
Пример, они выставили этот сч-ф. уже ва январе за январь-декабрь, я так понимаю они у себя реализацию уже провели. Мы же проводим ежемесячно у себя и ндс берем к вычету ежемесячно.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2016 14:46:45
|
|
|
они выставили этот сч-ф. уже ва январе за январь-декабрь, я так понимаю они у себя реализацию уже провели. Мы же проводим ежемесячно у себя и ндс берем к вычету ежемесячно. _________ Ну раньше хоть какое-то объяснение было что по получению журнала получатель НДС к вычету берёт, что кстати должно означать что и издатель до отправки журнала реализацию тоже не проводил. А если вы уже получили весь НДС на вычет, то какой смысл теперь его размазывать ежемесячно?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2016 14:56:29
|
|
|
Ну раньше хоть какое-то объяснение было что по получению журнала получатель НДС к вычету берёт, что кстати должно означать что и издатель до отправки журнала реализацию тоже не проводил. А если вы уже получили весь НДС на вычет, то какой смысл теперь его размазывать ежемесячно? ___________________ А вотя не правильно сформулировала, простите, счет-ф. продавец не выставил, он предоставил только абонемент.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2016 14:57:42
|
|
|
счет-ф. продавец не выставил __________ Ну нет ЭСФ нет и НДС к вычету, тут всё предельно просто.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2016 15:12:15
|
|
|
А если брали к вычету ежемесячно НДС , то как быть с 01.07 ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2016 15:14:21
|
|
|
Приспосабливаться к новым условиям. Вы сначала выясните что издатель будет делать, потом станет понятно что делать вам.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2016 15:24:45
|
|
|
Приспосабливаться к новым условиям. Вы сначала выясните что издатель будет делать, потом станет понятно что делать вам. _________________ Предположим он уже выставлял счет в конце 15 года, по которому мы оплатили и ежемесячно списываем на основании расчетного документа сумму НДС и относим на затраты. Думаю реализацию продавец провел. Т.е. с 01.07. он эти ЭСЧФ выставлять не будет., а как нам взять к вычету оставшуюся сумму уплаченного НДС ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2016 16:29:26
|
|
|
помогите пожалуйста разобраться, имею ли право скажем, в июне принять к вычету весь оставшийся ндс?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2016 8:38:57
|
|
|
имеете
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2016 9:06:39
|
|
|
имеете _____________________ скажите, а как провести саму услугу, как отнести на затраты, тоже вот так в июне списать оставшуюся сумму? не будет ли нарушением это?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-11
|
|
|
|
|