...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
осень 13.04.2016 10:09:24
Помогите коллеги с входным НДС. Мы на ОСН, ввозим товар из РФ. В марте привезли и продали, но не заплатили в марте. Могу я его взять к зачету за 1кв? Директор считает, что если мы оплатим сегодня, то можно. Рассудите...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Валентина 13.04.2016 10:11:42
Если у Вас дата прихода товара март месяц, то Вы должны оплатить до 20 апреля.Тогда можно взять в вычеты за март месяц.Если не оплатили в срок, тогда в вычеты за апрель.
Беларусь
осень 13.04.2016 10:18:17
Срок оплаты за март 20 апреля (или 22), т.к. в январе-феврале ничего не ввозили.Сейчас сделаю декларацию только по ввозному и если оплатим сегодня, потом уточненную общую. Итак, если платим сегодня, сбрасываю декл. по ввозному и беру в зачет этот НДС? Подтвердите пжл.еще раз мою мысль.
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2016 10:21:16
можно декларацию отправить общую после оплаты. зачем вам уточненная? оплатите до 20 числа и берите к вычету
Беларусь
Валентина 13.04.2016 10:23:47
Осень, что Вы так зациклились на декларации по НДС.Оплатили сегодня (НДС РФ всегда до 20), потом сделали заявление по НДС РФ, отправили все это.Берете в зачет мартом.До 22 числа сделайте ОДНУ декларацию по НДС, включаю НДС РФ за март 2016г.Не надо ничего дробить.
Беларусь
осень 13.04.2016 10:43:21
Спасибо,Валентина. Давно на свете живу и вот попала в бухгалтерию с импортом, для меня новое, вот и боюсь сделать что то не так.Как я поняла, заявления можно отправить в эл. виде?
Беларусь
Валентина 13.04.2016 10:49:45
Заявление можно отправлять через личный кабинет ИМНС (нужен ключ тот, что на ЭД).К заявлению прикрепите сканы документов.Но сначала или одновременно с этим нужно все-таки ОПЛАТИТЬ этот НДС.
Про декларации.Если Вы на квартальной отчетности по основному НДС, то в каждый месяц (если есть рос.ндс) отправляете часть 2 декларации (только ввозной ндс), по кварталу ждете и отправляете ОДНУ декларацию, где основной НДС нараст.итогом за 3 месяца, а рос.НДС только за март.Если непонятно, спрашивайте.
Беларусь
осень 13.04.2016 10:58:10
Спасибо еще раз! Все поняла, платежку по НДС РФ
уже отправила. Личный кабинет пока не работает, все обещают мне осовременить мой комп. что то где то не поддерживается, так что ножками пойду отдавать заявления.
Беларусь
Валентина 13.04.2016 11:00:35
Осень, еще поговаривают, что с 1 июля заявление по НДС РФ будут только в электронном виде через портал.Удачи Вам.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru