|
|
|
|
|
|
Электронные счета-фактуры
18.04.2016 12:16:55
|
|
|
Мне непонятно - если мой поставщик не выставил счет-фактуру - я этот НДС вообще не смогу учесть в вычетах?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Белочка
18.04.2016 12:18:23
|
|
|
именно так, пока не увидите на портале ИМНС ЭСЧФ не имеете право брать в зачет НДС
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 9:22:50
|
|
|
т.е если раньше я могла 16-го числа посчитать налоги- взяв спокойно в вычеты без документов те суммы поставщиков услуг, которые не меняются из месяца в месяц (но акты они отдают поздно) -то теперь нет?! надо ждать электронки- пока этот счет там появится правильно?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 9:27:17
|
|
|
да
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 9:29:15
|
|
|
теперь деклу по ндс надо делать 19-го, не раньше и платить, платить, платить...особенно если у вас госы или ещё какие отсталые поставщики
Беларусь
|
|
|
Валя
21.04.2016 9:31:27
|
|
|
«Анонимно» 21.04.2016 9:22:50 т.е если раньше я могла 16-го числа посчитать налоги- взяв спокойно в вычеты без документов те суммы поставщиков услуг, которые не меняются из месяца в месяц (но акты они отдают поздно) -то теперь нет?! надо ждать электронки- пока этот счет там появится правильно? ******************
Я так поняла, что к вычету принять можете принять только тот НДС, который отправили на портал ваши поставщики до 5-го числа, месяца следующего за отчетным.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 9:33:06
|
|
|
может и так-посмотрим, кто 5августа всё выставит нам
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 9:43:47
|
|
|
теперь деклу по ндс надо делать 19-го_____ приходится и 20 числа, ждем оплаты «ввозного» НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 10:03:28
|
|
|
А кто-нибудь представляет, какие меры воздействия могут быть на поставщика, который не выставляет ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 10:06:47
|
|
|
я так поняла что вообще сумма вычетов будет браться автоматом с портала и больше или меньше можно будет только в переходные периоды взять - тем кто ведет книгу покупок...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 10:29:45
|
|
|
А кто-нибудь представляет, какие меры воздействия могут быть на поставщика, который не выставляет ЭСЧФ? -------------------- Я своему директору предложила внести доп. соглашения в договора, что мы оплачиваем поставку полностью только после того, как увидим сф на портале.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 11:53:22
|
|
|
Подскажите, пожалуйста! НДС ввозной РФ можно будет вязть только после того как оплатим 20 числа? и как это будет выглядеть на портале ? Это ИМНС будет эти суммы показывать, что бы я могла взять в зачет??
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 12:03:39
|
|
|
Подскажите, пожалуйста! НДС ввозной РФ можно будет вязть только после того как оплатим 20 числа? и как это будет выглядеть на портале ? Это ИМНС будет эти суммы показывать, что бы я могла взять в зачет?? __________________________________________________.. Вы будете выставлять ЭСЧФ по РФ , после уплаты НДС и подачи заявлениия в МНС, но не позднее 20 числа след. мес-ца.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 12:07:08
|
|
|
при частичной оплате - ЭСЧФ создается по каждому факту оплаты.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 12:08:45
|
|
|
а вычеты прошлого налогового периода можно применить?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 12:09:36
|
|
|
в НК предусмотрена норма, позволяющая применять действующий до 01.07.2016 порядок предъявления и принятия к вычету сумм НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 12:10:07
|
|
|
Я своему директору предложила внести доп. соглашения в договора, что мы оплачиваем поставку полностью только после того, как увидим сф на портале. ------ интересно с точки зрения ГК это в принципе нормально или нет...?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 12:10:52
|
|
|
при частичной оплате - ЭСЧФ создается по каждому факту оплаты. ------------ это откуда вы взяли? ЭСЧФ создается по факту отгрузки а не оплаты.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 12:13:03
|
|
|
при частичной оплате - ЭСЧФ создается по каждому факту оплаты. ------------ это откуда вы взяли? ЭСЧФ создается по факту отгрузки а не оплаты. ___это по возному НДС, при уплате (зачете) после 20 -го числа п.6 ст.106-1
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 12:15:57
|
|
|
это откуда вы взяли? ЭСЧФ создается по факту отгрузки а не оплаты.
_________________________ Вот и я не могу понять сейчас на ввозной НДС по РФ я в зачет по факту принятия на учет (НЕ ЗАВИСИМО оплатила 20 или села на картотеку) Или же я не правильно брала в зачет ? Поскажите
Беларусь
|
|
|
Натала
21.04.2016 12:19:47
|
|
|
Вот и я не могу понять сейчас на ввозной НДС по РФ я в зачет по факту принятия на учет (НЕ ЗАВИСИМО оплатила 20 или села на картотеку) Или же я не правильно брала в зачет ? Поскажите -------------- неправильно брали. ввозной НДС принимаем к вычету в месяце ввоза товара только при условии его УПЛАТЫ в бюджет не позднее 20 числа след. месяца. если просрочка по уплате - берем к вычету в месяце уплаты.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-32
|
|
|
|
|