Купили ОС в РФ. НДС соответственно висит на 18.9.Чтобы принять его к вычету как по ОС, необходимо его перекинуть на 18.1 (потому что 1С по другому не понимает). Не будет ли это нарушением? И потом есть обороты, освобождаемые от НДС. Куда отнести вычеты по ОС, приходящиеся на эти обороты?