|
Подскажите, пожалуйста, сталкиваюсь в первый раз. В 15м году был экспорт в РФ. Истек срок в 180 дн.,на 181й исчислили НДС (оборот*20/120). Его нужно уплачивать в полном объеме, либо тот НДС, который выходит по декларации (за минусом вычетов)? 2й вопрос: в 15м году был уплачен УСН с общей выручки по экспорту, так если в 16м я исчислила НДС, то по идее я должна отсторнировать сумму излишне уплаченного УСН (выручка-НДС*3%).
Беларусь
|
|