Списываю товар, непригодный к реализации. Там есть товар и белорусский и импортный(РФ). Входной НДС у меня на различных субсчетах 18 счета. Если у кого есть такая ситуация, как поступаете - по каждому номенклатурному определяете, от какого поставщика (РБ или РФ) был приход и снимаете вычеты с соответствующего субсчета 18 счета или с любого?
А зачем с вычетов снимать?? Вы же этот НДС уплатили и имеете право на вычет. Что там дальше с товаром произойдет, реализуете ли вы его или спишете, это уже к НДС никакого отношения не имеет. Или я ошибаюсь?