...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Деноминация в 1С 7.7 от Юкола 14.06.2016 16:04:17
В связи с тем, что уже есть обработка по деноминации от «Юкола-Инфо», может обсудим вопросы, как ее провести? Вопросы внутри.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 14.06.2016 16:16:46
Итак, нужно сначала провести подготовительную работу: сверить все остатки по счетам, списать материалы стоимостью до 100 руб., если это необходимо.
Затем:
1. Делаем копию действующей базы 1С.
2. В этой копии делаем деноминацию на 01.01.2016 г. с коэффициентом 1. Отмечаем «Удаление проводок до деноминации». У нас получается база только за 2016 г. с входящим сальдо на 01.01.2016 г. Делаем это для того, чтобы операции в нашей базе деноминировались быстрее.
3. В июле месяце делаем деноминацию по состоянию на 01.07.2016 г. с коэффициентом 10000. До этого делаем настройки: определяем счет для учета разниц, проводим деноминацию в справочниках Основных средств, товаров и материалов. Затем делаем деноминацию самой базы. Если что-то не успеваем сделать 30.06., ничего страшного, деноминацию можно перепровести.Где-то после 20-го июля перепроводим ее, и получаем окончательную процедуру деноминации. Печатаем ведомости.
Может, что-то не то написал, или не так выразился, извините. Может, у Вас будут предложения?
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2016 16:25:32
А если материалы до 100 руб.(числятся кассовые ордера по 90 руб.) нельзя списать они отразятся по цене 1 копейка, или 0?
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2016 16:30:49
Так как в результате будет выглядеть база 1С после деноминации?
До 01.01.2016 года будет полная. на 01.01.16 входящие сальдо только в старых деньгах, а 01.07.2016 - в новых? Что-то не понятно совсем
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2016 16:57:33
(числятся кассовые ордера по 90 руб.)====================
Это же БСО, я правильно понимаю? Списываются по мере выдачи или расхода? Потому придется отражать с ценой в 1 коп.
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2016 17:03:12
До 01.01.2016 года будет полная. на 01.01.16 входящие сальдо только в старых деньгах, а 01.07.2016 - в новых? Что-то не понятно совсем=============================
Это надо программистов «Юколы» спросить. Похоже, все будет зависеть от позиции кнопок «Включить проводки» и «Отключить проводки». Для чего-то они там, в обработке, есть? Мы ведь могли воспользоваться отключением проводок, как у любого документа 1С, через F8.
Беларусь
? 14.06.2016 17:11:20
ДЕНОМИНАЦИЯ ОСТАТКОВ БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

Пользователь должен указать дату деноминации и коэффициент деноминации,
а также счет списания ошибок округления.

В качестве корреспондирующего счета, который будет использован
для корреспонденций с балансовыми счетами при формировании
остатков, используется счет 00.

Для выполнения деноминации следует нажать кнопку «Деноминация».
В результате на дату, предшествующую дате деноминации,
будут сформированы «ручные» операции, которые будут содержать
корректирующие проводки. На каждую группу счетов, по которой имеются остатки,
создаётся одна или более операция в разрезе субконто и валют.

После того как деноминация проведена, пользователь может включить или
выключить проводки деноминации. Для этого надо указать
дату деноминации и нажать кнопку «Включить проводки» или «Выключить
проводки» соответственно. Для того, чтобы эта возможность была доступна,
не следует корректировать текст содержания созданных ручных операций.

Деноминацию остатков следует провести в начале работы в месяце деноминации.
В последствии операции можно будет пересоздать, например, после расчета
зарплаты, так как этот расчет выполняется позже расчетного месяца.

Обработка позволяет сформировать ведомость пересчета остатков по счетам
(свернуто, без детализации по субконто и валютам).

ВАЖНО.
После создания операций по деноминации остатков, обороты по счетам ДО даты
деноминации останутся в старых рублях. Чтобы сформировать корректную
оборотно-сальдовую ведомость за период до даты деноминации, следует
предварительно выключить проводки по деноминации. После формирования
отчетов - включить.
При выключенных проводках НЕ СЛЕДУЕТ оформлять операции в периоде
после деноминации, например, выписку накладных, так как при их проведении
используются сальдо по счетам учета номенклатуры/материалов/прочих активов.

НАСТРОЙКА ДАННЫХ В СВЯЗИ С ДЕНОМИНАЦИЕЙ

До даты деноминации можно выполнить настройку периодических реквизитов (зависящих от даты) -
констант и справочников:
- Валюты - добавить «новые рубли» в справочник валют, константа «Основная валюта»
(валюта регламентированного учета);
- Округления - установить константы округления рублевых сумм;
- Данные для подоходного - деноминировать вычеты по подоходному;
- БПМ - деноминировать бюджет прожиточного минимума;
- Основные средства - деноминировать амортизируемую стоимость и пр. периодические реквизиты.

Кнопка «Копейки» запускает проверку реквизитов конфигурации на наличие числовых реквизитов «без копеек».
Пригодится для тех пользователей, у которых имеются собственные доработки конфигурации.

В день деноминации (или первый день работы в базе после деноминации) следует выполнить деноминацию
реквизитов, не зависящих от даты (цены и т.п.):
- Материалы и оборудование - деноминировать цену;
- Номенклатура - деноминировать цены;
- Округления - установить константу «Количество знаков округ. для расчета зарплаты».

ВНИМАНИЕ! Константу «Количество знаков округления при выплате зарплаты» следует изменить ВРУЧНУЮ:
2 - округление до копеек,
1 - округление до десятков копеек,
0 - округление до рубля,
-1 - округление до десятков рублей,
-2 - до сотен рублей.

ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

После повторных деноминаций остатков бухучета рекомендуется перепровести документы с даты деноминации
по текущий момент.
Беларусь
Автор 14.06.2016 22:22:02
Так Вы просто привели описание программы. А у меня вопрос выше: Так как в результате будет выглядеть база 1С после деноминации?
Беларусь
аглая 19.07.2016 14:31:09
2 дня сидела -деноменировала, деноменировала и выденоменировала наконец.все выглядит как и раньше.
все прошло с меньшим ужасом чем я себя накручивала.. тютелька в тютельку,за парочкой косяков, но думаю программист мне их должен подправить. скажите а что? теперь счет 90 (общий, который у нас всегда был по нулям- не имел сальдо на конец месяца) теперь будет содержать сальдо в сумме этих несчастных копеек, которые сформировали проводку по деноменации д -т 90.08 к-т 00?
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2016 14:33:57
Может, что-то не то написал, или не так выразился, извините. Может, у Вас будут предложения?___
а что вы делали с окладами работнико? я так поняла, их надо изменить вручную? може приказом установить новые оклады с 1 07.16
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2016 14:55:08
а что вы делали с окладами работнико? я так поняла, их надо изменить вручную? може приказом установить новые оклады с 1 07.16__, нет, сори, оклады тоже проденоменировались
Беларусь
"Анонимно" 21.07.2016 9:32:04
про оклады___
да. и их надо изменить вручную. приказом установить новые оклады с 1 07.16
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru