|
|
|
|
|
|
Анонимно
23.06.2016 11:59:39
|
|
|
оказаны рекламные услуги резидентом РФ для резидента РБ на сумму 3 780 000 руб., следует начислить НДС. В налоговой декларации в строке 13 отражаем базу для начисления и НДС - какие? База 3 780 000 и НДС 756 000 руб., правильно? Или база должна быть 4 536 000 ? (то есть НДС соответственно, х 20/120) Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
пух
23.06.2016 12:32:07
|
|
|
База 3 780 000, но момент начисления зависит от оплаты нерезиденту, курс будет по дате оплаты.
Беларусь
|
|
|
Автор вопроса
23.06.2016 12:39:49
|
|
|
Большое спасибо, нам счет выставлен и оплата в белорусских рублях была изначально
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.06.2016 13:17:28
|
|
|
и в декларацию оборот в периоде оплаты
Беларусь
|
|
|
Автор вопроса
23.06.2016 13:39:27
|
|
|
и в декларацию оборот в периоде оплаты =================================== да, учла. И вычет, я так понимаю, в следующем отчетном периоде. То есть, если оплата поставщику была 28 апреля, НДС начислен 28 апреля, учтен в налоговой декларации за II квартал, то вычет будет 28 июля и попадет в налоговую декларацию за III квартал? Верно?
Беларусь
|
|
|
Автор вопроса
23.06.2016 18:01:24
|
|
|
помогите еще пожалуйста с датой, по которой НДС пойдет к вычету
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.06.2016 9:14:30
|
|
|
Если уплатили ндс за 2-й кв-л ,то вычет будет в 3-м т.е. в октябре (по сроку 22)
Беларусь
|
|
|
Автор вопроса
24.06.2016 9:26:23
|
|
|
то вычет будет в 3-м т.е. в октябре (по сроку 22) ======================= согласна, что в третьем квартале, но почему именно в октябре? а не в июле, например...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.06.2016 9:29:29
|
|
|
согласна, что в третьем квартале, но почему именно в октябре? а не в июле, например...
Можете у себя в учете и в июле отражать , а в декларации в 3 кв при квартальной отчености
Беларусь
|
|
|
Автор вопроса
24.06.2016 10:29:43
|
|
|
Всем - огромная благодарность!
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-9
|
|
|
|
|