|
|
|
|
|
|
Фиалкус
14.07.2016 15:36:07
|
|
|
Подскажите, пжл, ответ на вопрос - первый раз у меня такое. ОСН. Купили в мае товар у поставщика без НДС (льгота инвалидов), отдали в розницу тоже без НДС. Нужно ли этот оборот в декларации по НДС указывать и может, надо распределять НДС к зачету и часть входного на затраты относить? Направьте мысли, пжл.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
КК
14.07.2016 15:38:59
|
|
|
Почитайте НК РБ, там про льготы очень четенько
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.07.2016 15:41:31
|
|
|
правильно думаете, надо льготу отражать и ндс если в УП не прописано иное, распределять.
Беларусь
|
|
|
БТР
14.07.2016 15:49:58
|
|
|
несомненно, если вы продали товар инвалидов БЕЗ НДС, то все вычеты вы не можете зачесть, надо распределять. Иногда бывают ситуации, что выгоднее не применять сквозную льготу, обложить товар НДС, чем распределять вычеты удельным весом и отправлять на затраты
Беларусь
|
|
|
Фиалкус
14.07.2016 15:58:29
|
|
|
Цены свои сформировала по реестру БЕЗ НДС, получается, что сейчас мне распределение нужно сделать? А обороты по реализации и вычетам беру нарастающим? Прошу ответить просто, т.к. в нормативку в любом случае полезу. Примерно понимаю так: реализация=150 млн, из них 2 льготных, вычетов всего 130. 2/150*100= 1,333333% 130*1,333333%= 1,73 млн на затраты?
Беларусь
|
|
|
БТР
14.07.2016 16:04:25
|
|
|
Фиалкус, ну вы же не первый день на сайте, неужели трудно поиском воспользоваться? http://www.buh.by/mes.asp?t=279770 http://www.buh.by/mes.asp?t=332007
Беларусь
|
|
|
Фиалкус
14.07.2016 16:08:25
|
|
|
БТР, прошу прощения.... виновата, снимаю шляпу... спасибо!
Беларусь
|
|
|
БТР
14.07.2016 18:46:39
|
|
|
Можно посчитать два варианта и реестр перепечатать (если что)
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|