рассудите, правильно я понимаю. ЭСЧФ по отгрузкам до 01.07.16, момент фактической реализации по которым наступил в июле я не делаю?!т.е. все оплаты покупателей за прошлые периоды отгрузок-я ничего на портал не выставляю,только если отгрузка и оплата в июле прошла..так?
Простите, какой именно НДС по оплате вы имеете ввиду?
Беларусь
не автор02.08.2016 17:23:26
Например, у ИП
Беларусь
"Анонимно"02.08.2016 21:36:29
почему же у ИП..у меня ЧУП на УСН с ндс с ведением КУДиР-имею право работать «по оплате» p/s имнс сказала,что несмотря на то,что в выручку июля попадают отгрузки первого полугодия, ЭСЧФ выставляем только по оплаченным отгрузкам июля