...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 22.08.2016 12:01:32
Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с необходимостью выставления ЭСЧФ. Иностранное представительство (неплательщик НДС) получает от головной компании основное средство, с уплатой всех таможенных сборов, пошлин и НДС.Вопрос: создается ли в данном случае ЭСЧФ? Если да, то какие особенности при заполнении неоюходимо учесть? Заранее благодарна.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 22.08.2016 13:15:31
Нет, не создается.

А кто в этом случае и в каком документе (декларации) будет этот НДС сверять и с чем?
Беларусь
"Анонимно" 22.08.2016 13:24:39
Как я понимаю, сверка не предполагается. В декларации по НДС, ранее, суммы ввозного НДС мы не указывали. В этой
ситуации, просто хочу разобраться: надо ли создавать ЭСЧФ без выставления.
Беларусь
"Анонимно" 22.08.2016 14:40:48
Не надо! Это у вас перемещение ОС в пределах одного собственника=одного юр.лица плюс для собственных нужд, иначе представительство ничего бы не растаможило (не ввезло). У вас все эти суммы ложатся на стоимость ОС. Платить головному офису вы не будете, стоимость у вас будет состоять из всех оплат по растаможке, доставке и т.д. Эта сумма будет нужна при возврате ОС на историческую родину или продаже при ликвидации.
Беларусь
"Анонимно" 22.08.2016 14:42:42
А откуда у представительства декларация по НДС???
Беларусь
"Анонимно" 22.08.2016 14:59:33
У нас и декларация по НП есть) У нас возникает НДС по выбытию, прочим операциям.
Беларусь
"Анонимно" 22.08.2016 15:27:00
У нас и декларация по НП есть) У нас возникает НДС по выбытию, прочим операциям.
_____________________________

Если есть декларация по НДС - то появляется и обязанность по ЭСЧФ.
То, что Вы не платите НДС - еще не повод не заполнять ЭСЧФ.

Плательщики при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь обязаны составлять ЭСЧФ по НДС (п.6, абзац 3 части четвертой п.8 ст.106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь).
Беларусь
"Анонимно" 22.08.2016 16:13:07
Плательщики при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь обязаны составлять ЭСЧФ по НДС (п.6, абзац 3 части четвертой п.8 ст.106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь)
====
Представительство не плательщик! Представительству запрещено заниматься ведением хоз. деятельности. И ввезти товары они не могут!!! Только имущество для собственных нужд. Товары - это уже коммерция=ведение хоз.деятельности для перепродажи.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru