|
|
|
|
|
|
Анонимно
23.08.2016 22:16:48
|
|
|
Коллеги, подскажите, пожалуйста, вправе ли организация на общей системе налогообложения, вернуть ндс из налоговой по покупке основных средств, если сама организация по своим оборотам ндс не начисляет и не платит-т.к. место реализации услуг не тер. РБ.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
НаташаН
24.08.2016 7:06:56
|
|
|
Если у ВАс 0% есть, то, конечно, можно вернуть!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 7:08:55
|
|
|
да
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 8:16:48
|
|
|
Если у вас экспорт, то ДА. Вы сдаете декларацию? Показываете реализацию свою?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 8:44:02
|
|
|
У нас экспорт услуг. Обьекта для налогообложения НДС не возникает,соответственно декларацию по НДС не сдаем.Хоть налоговая долго звонила и просила написать письмо, почему реализация есть,а декларации нет. Сейчас прикупили компьютеров,хотим вернуть НДС по ним.Получается в декларации будет просто сумма к возврату указана?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 8:46:27
|
|
|
Как при экспорте нет объекта? что-то я не совсем понимаю. У вас экспорт или услуги местом реализации которых не является РБ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 8:49:03
|
|
|
Автор, вы не сможете вернуть НДС в таком случае, потому что у вас не экспорт, а реализация за пределами. Поэтому при оприходовании отнесите НДС на стоимость ОС. Будет больше затрат для налога на прибыль
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 8:55:03
|
|
|
не положено вам вернуть НДС раз у вас нет реализации под 0 или 10%
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 9:02:33
|
|
|
возможно, почему нет , но через год. в 2016 покупаете, подаете декларацию в справочном разделе указываете накопленный ндс, в 2017 возвращаете по 1/4 либо 1/12, заполняя соответствующим образом декларацию, и да это должно быть прописано в учетной политике.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.09.2016 15:25:25
|
|
|
У нас получается место реализации не тер. РБ.,соответственно НДС не платится,обороты по реализации в декларации не отражаются. Я правильно поняла,накапливаю НДС на 18 счете до конца года,отражаю этот НДС в справочном разделе декларации. Затем в учетной политике на 2017 г.прописываю возврат по 1/4,т.к. отчетный период квартал.И в декларации за 1 кв.17 года начинаю показывать возврат.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.09.2016 15:54:30
|
|
|
Если нет нисколько НДС по реализации, то этот номер у вас не пройдет. Вы все неправильно поняли. Тот кто отвечает, просто не в теме, надо чтоб была реализация заполнена в первом разделе.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.09.2016 16:33:10
|
|
|
Да первый раздел заполняться не будет,в консультанте прочитала нет обьекта значит в декларации отражению не подлежит. Вот только осталось непонятным есть же строчка 9 « по операциям местом реализации которых не признается тер.РБ»-может я туда должна буду проставить свои оборот?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.09.2016 17:27:04
|
|
|
есть же строчка 9 « по операциям местом реализации которых не признается тер.РБ»-может я туда должна буду проставить свои оборот?
эта строка ,если не ошибаюсь для реализации товаров за пределами РБ , а не для услуг
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.09.2016 17:31:32
|
|
|
Разобралась. Туда идет НДС по товарам релиз.за пределы РБ.По услугам с 2013 г.обороты за пределы РБ в декларации не отражаются. Хотелось бы услышать еще мнения по поводу возврата НДС. Мне конечно проще отнести все на увеличение ст-ти и забыть про него,но предстоит полное обновление ПЭВМ ,да еще с лиценз.ПО. не хочется чтобы потом аудиторы директору сообщили об упущенных возможностях.Помогите пожалуйста кто в теме?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-13
|
|
|
|
|