|
|
|
|
|
|
копейки после деноминации
29.08.2016 14:53:46
|
|
|
Помогите, пожалуйста. УСН без НДС. В 1:С 7 юкола провела деноминацию. По ведомости на счете 00 в кредите -0,1701, в дебете - 0,0101. По итогу получается сальдо кредитовое 0,16. Какими проводками, куда мне разнести 0,16 ???? Пожалуйста, ответьте.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
L
29.08.2016 15:30:31
|
|
|
Мы списали на прочие расходы по текущей деятельности: Д-т 00 К-т 90
Беларусь
|
|
|
Автор
29.08.2016 16:00:54
|
|
|
А в моем случае как правильно: одной проводкой списать 0,16 (какая проводка?) либо двумя проводками на сумму 0,17 и 0,01?
Беларусь
|
|
|
L
29.08.2016 16:11:10
|
|
|
По логике деноминация прошла 01.07. А 02.07. можно сальдо 0,16 («доход» от деноминации)отнести на доходы: Д-т 00 К-т 90(какой у Вас там суюсчет)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.08.2016 17:18:16
|
|
|
спасибо. Т.е. то, что осталось в кредите счета 00 идет в кредит 90 счета (прочие доходы от тек. деятельности)?
Беларусь
|
|
|
Анонимно
29.08.2016 18:54:46
|
|
|
По методике Минфина на 90 и 91 Вы должны отнести не сальдо, а все обороты по Дт и Кт 00 счета.
Беларусь
|
|
|
Ольга Николаевна
29.08.2016 21:27:43
|
|
|
Но «налогооблагается» (если у вас УСН) не сальдо, а исключительно ДОХОДЫ...
Беларусь
|
|
|
БТР
29.08.2016 21:35:02
|
|
|
Я бы ни за что так не делала бы. Сравнила бы все остатки по всем счетам с отстатками до деноминации. И провела бы эти 16 коп на те счета, где получилась разница. Типа 1 коп д00к60-2 коп д00к76 и т.п. А если уж делать проводку на 90счет, то в корреспонденции не с 00.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.08.2016 8:40:33
|
|
|
я сделала как L
Беларусь
|
|
|
Автор
30.08.2016 9:05:07
|
|
|
БТР 29.08.2016 21:35:02
Я бы ни за что так не делала бы. Сравнила бы все остатки по всем счетам с остатками до деноминации. ---------------- В 1:С провелась деноминация и с каждого счета разницы ушли на счет 00. И в кредите счета 00 получилось 16 копеек.
Беларусь
|
|
|
БТР
30.08.2016 9:14:03
|
|
|
Это чисте «техническая выдумка» нулевой счет. Девяностый должен корреспондировать с теми счетами, которые изменились от округления. С 10м, с 41м и т.п.
Беларусь
|
|
|
Автор
30.08.2016 9:19:53
|
|
|
БТР, вручную я не проведу деноминацию( Поэтому остается только через программу... По ведомости после деноминации у меня погрешность округления по сальдо дебетовому -0,17 , а по сальдо кредитовому -0,01. По итогу в кредите счета 00 получились 0,16 копеек. Может Вы мне поможете, как правильно эти копейки разнести (((
Беларусь
|
|
|
БТР
30.08.2016 9:22:14
|
|
|
Ну, я же написала-сделайте ОСВ по всем счетам до деноминации и после. Неужели вы не увидите с каких счетов отклонения?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.08.2016 9:32:21
|
|
|
((( мммм у меня эти отклонения суммировались и остались по кредиту счета 00. Их в расходы или доходы по текущей деятельности?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 0:26:08
|
|
|
если по кредиту значит доход счет 90.7
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 8:20:50
|
|
|
После проведения деноминации распечатайте Ведомость.В ней отражена погрешность округления по Д-ту и К-ту каждого счета.Вот эти суммы погрешности и закройте 90 и 91 счетами.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 8:41:10
|
|
|
БТР, а расскажите, как провести по вашей методе образовавшиеся копейки при деноминация остатков на трёх расчётный счетах. При условии, что итоги сходятся с выписками, но копейки подвисли
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 9:36:50
|
|
|
до деноминации остаток 150000.после деноминации 15 руб.Разница 149985руб.проводим через 00 счет? или 90? если 90 то эта сумма и есть доход для УСН? БРТ как вы думаете?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 9:39:02
|
|
|
Чтобы сделать так как БТР говорит, я так понимаю Деноминацию нужно снять с проведения и сделать вручную Потому что после проведения деноминации все погрешности легли на 00 счет в 1С
Беларусь
|
|
|
Автор
31.08.2016 9:54:53
|
|
|
«Анонимно» 31.08.2016 8:20:50 , «Анонимно» 31.08.2016 8:20:50 спасибо вам большое за ответы
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.08.2016 9:58:23
|
|
|
По методике Минфина на 90 и 91 Вы должны отнести не сальдо, а все обороты по Дт и Кт 00 счета. ________________ допустим, обороты составили 18 348 962 458 непроденоминированных рублей. их надо отнести на 90 счет. потом проденоминировать 90 счет, отнеся обороты на 90 счет. Снова проденоминировать, отнеся на 90 счет:) И снова, и снова)))) Методика минфина не имеет никакого отношения к бухучету
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
|
|
|