не могу разобраться, если у меня суммовые разницы положительные , я начисляю на них НДС- как оформить это в электрон. сф, и надо ли их выставлять покупателю, если у меня сумм. разницы отрицательные это мои расхода( сф. покупателю не оформляю) верно?.