Добрый день! Уважаемые помогите пожалуйста как вырулить, поиск ничего не дал.Ситуация в июне ввезли товар из РФ, оплатили до 20 июля, соответственно принят к вычету в июне. Сейчас хотим вернуть часть товара как ненадлежащего качества (не брак,без замены, рекламацию они должны подписать):вопрос: Я подаю в налоговую уточненное по заявлению, получается переплата по НДС РБ, но тогда у меня возникает недоплата по НДС РБ. В налоговой сказали можете на возврат не подавать, но тогда как правильно вернуть товар, что бы и у РФ проблем не было и нам проще)))) Деньги возвращать мы не планируем просто на эту сумму возьмем совершенно другой товар. Или если оформить как реализацию, но вот оплатят ли РФ НДС и пришлют ли заявление не знаю((( Нужна ли стат декларация на возврат, если до 1000евро? Может Вы подскажете какие еще варианты, сама не сталкивалась. Спасибо
Выяснили, РФ не будут делать никакие заявления, в итоге я по любому через 180 дней попадаю на НДС по реализации((((
Беларусь
"Анонимно"06.09.2016 10:38:40
если это возврат как ненадлежащего качества , то РФ и не обязана делать заявление , главное что бы это так и былО
Беларусь
Возврат в РФ06.09.2016 10:55:56
Анонимно 06.09.2016 10:38:40 Спасибо, я это понимаю, я имела ввиду если как реализацию сделать, потому как с возвратом ненадлежащего качества, я слабо представляю, что они в рекламации напишут (потому как упираются), да и я подавая уточненки попадаю на недоплату НДС РБ. В может можно оформить как возврат ненадлежащего качества, в налоговую не подавать уточненку, по заявлению, а когда РФ нам заменят на абсолютно другой товар (у нас предоплата была), заплатить с него НДС РФ (благо сумма маленькая) и не долбаться. И еще импортная декларация на возврат некачественного до 1000евро не делается, правильно?
Беларусь
"Анонимно"06.09.2016 10:59:32
Почему попадаете на недоплату. Вы же переплату по НДС Российскому можете сразу зачесть в уплату НДСа по реализации и все ок.
Беларусь
Возврат в РФ06.09.2016 11:03:45
Зачесть я то могу, но у меня квартальные отчеты, в зачет НДС РФ я взяла в июне, до 20 июля оплатила НДС РФ (получится переплата), до 22.07 я должна была оплатить НДС РБ, а в зачетя в июне лишнее взяла, соответственно недоплатила НДС РБ. Или я уже окончательно запуталась, или неправильно мыслю, извиняйте
Беларусь
Возврат в РФ06.09.2016 11:05:01
т.е если бы у меня зачет НДС РФ был в июле, тут вопросов нет, один квартал, а у меня зачет в одном квартале. оплата возврат в другом