Посоветуйте. Выставила ЭСЧФ по ввозному НДС 90 дн. не совсем верно-Последней строкой в разделе 6 не внесла «Сумма НДС уплаченная при ввозе». НДС уплаченный показала построчно. Как сейчас быть-аннулировать и сделать правильно? Или оставить как есть?
вот у меня не получается добавить строку «Сумма НДС уплаченная при ввозе»: если добавляю самостоятельно, суммы НДС задваиваются, то есть одна сумма НДС вбивается туда, где товар, вторая (такая же) вносится в эту строку «Сумма НДС уплаченная при ввозе». Что не так делаю?
Беларусь
"Анонимно"21.09.2016 15:07:59
у меня не получилось сделать одной строкой НДС сделала построчно и отправила