|
|
|
|
|
|
Алик
27.09.2016 15:20:58
|
|
|
с начала года фирма деятельности не вела. в конце сентября начались сделки. на начало года суммы по 18 счету НДС были. как в данный момент верно сделать? заполнить ЭСЧФ, которые вияст на начало года? Спасибо. сорри за сумбур
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Минчанка
27.09.2016 15:27:58
|
|
|
Действительно,сумбурно. ЭСЧФ выставляются по сделкам с 01.07.2016г. Если у вас ТТН или акты датированы после 01.07.16 - надо выставлять покупателям ЭСЧФ. Сальдо вашего НДС входного на начало года не имеет к вашим эсчф никакого отношения. Если вы о том, как будут контролировать ваши вычеты, если есть сальдо-пока не понятно. У вас будет ситуация, когда ваши вычеты в декларации будут больше, чем полученный ндс из выставленных вам эсчф.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2016 15:33:50
|
|
|
Если это входящий НДС сальдо на 01.01.16 дт 18.3.1 (18.4.1) берете к зачету без ЭСЧФ, а в декларации по НДС указываете в разделе IV, строка 2 «Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом году»
Беларусь
|
|
|
Автор
27.09.2016 15:36:08
|
|
|
Спасибо большое за оперативную помощь. Получается, что ЭСЧФ в этой фирме будут сентябрьские
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2016 15:43:17
|
|
|
Спасибо большое за оперативную помощь. Получается, что ЭСЧФ в этой фирме будут сентябрьские ____ Это вы пишите про ЭСЧФ, которые должны быть выставлены вами?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-4
|
|
|
|
|