|
|
|
|
|
|
Анонимно
28.09.2016 9:43:48
|
|
|
Поделитесь пожалуйста своими мыслями:« как в октябре взять в зачет НДС по товарам из РФ, ввезенным в сентябре?». Оплата производится в последний день 20 октября, соответственно заявление о ввозе тоже только 20-го, а ЭСЧФ создается только после подачи заявления.Предположим,что все эти операции я проделаю 20 числа. А если заявление будет отвернуто? Получается, что принято в зачет без основания. Декларация по НДС тоже 20 числа. Замкнутый круг???
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.09.2016 9:47:08
|
|
|
да , круг
Беларусь
|
|
|
lubu
28.09.2016 11:02:24
|
|
|
Я спрашивала у инспектора, она сказала, главное знать номер и дату заявления, чтобы ндс был оплачен и декларация сдана, а получено ли заявление уже назад от инспектора - не важно. Но это наверное да, в идеальном варианте. В любом случае заявление же будете переделывать под тем же номером
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2016 13:45:07
|
|
|
свое то да, может и под тем же номером, но при передаче в налоговую присваивается их входящий номер, его то и надо в ЭСЧФ указывать.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2016 14:00:57
|
|
|
мысли такие - если будет отвергнуто, то выставляю обновленное/уточненное заявление, и когда уже будет принято - корректирующую эсчф
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2016 14:01:49
|
|
|
Спасибо Lubu. При импорте номер действительно из 1 раздела, а при экспорте из 2-го.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2016 14:03:56
|
|
|
В ЭСЧФ свой номер заявления указываете, а не налоговый
Беларусь
|
|
|
ИП
29.09.2016 9:16:05
|
|
|
подскажите пожалуйста - если надо сделать ЭСЧФ на товарЖ. ввезенный в августе несколькими датами - то и несколько ЭСЧФ надо делать -на каждую приходную накладную отдельно? в покупателе ничего не заполнять? а дату совершения операций какую ставить - дату оприходования каждой накладной?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|