|
|
|
|
|
|
Марго
29.09.2016 13:23:05
|
|
|
я правильно понимаю: если товар нами был отгружен покупателю в феврале и он его возвращает в августе, например, то я ДОЛЖНА подать ЭСЧФ дополнительную с минусовыми значениями (несмотря на то, что товар отгружен ДО 01 июля), чтобы уменьшить свою базу для НДС?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Анонимно
29.09.2016 14:21:13
|
|
|
Да верно
Беларусь
|
|
|
Автор
29.09.2016 14:24:04
|
|
|
Большущее спасибо!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.09.2016 14:29:34
|
|
|
А к ЧЕМУ Вы будете создавать Дополнительную ЭСЧФ???
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.09.2016 14:30:13
|
|
|
У Вас же исходной нет. И кто подписывать Вам будет эту дополнительную?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.09.2016 14:39:56
|
|
|
«Анонимно» 29.09.2016 14:29:34 А к ЧЕМУ Вы будете создавать Дополнительную ЭСЧФ??? ==========================
Вы что не знаете, что там есть дополнительный без ссылки на ЭСЧФ? Изучите прогу.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.09.2016 14:44:39
|
|
|
Изучите законодательство. Звонила сейчас специально в налоговую-сказали, что ничего не надо подавать, если реализация была ДО 1 июля, а возврат после 1 июля, то никаких ЭСЧФ не надо.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.09.2016 14:45:40
|
|
|
Вот люди, абы самим себе придумать лишнюю работу! Конечно, не надо. Согласен с «Анонимно» 29.09.2016 14:30:13 У Вас же исходной нет. И кто подписывать Вам будет эту дополнительную? Беларусь «Анонимно» 29.09.2016 14:29:34 А к ЧЕМУ Вы будете создавать Дополнительную ЭСЧФ???
Беларусь
|
|
|
Ирина
29.09.2016 15:09:54
|
|
|
из К+: Вопрос: Организация, применяющая ОСН, занимается оптовой торговлей и уплачивает НДС ежемесячно. В июне 2016 г. она отгрузила товары (с НДС) покупателю - юрлицу (плательщику НДС) и отразила оборот по их реализации в налоговой декларации по НДС. В июле 2016 г. покупатель вернул часть товаров. Нужно ли организации-продавцу на этот возврат создавать ЭСЧФ?
Ответ: Да, если в июле 2016 г. покупатель вернул проданные в июне 2016 г. товары, организации-продавцу нужно создать ЭСЧФ.
Обоснование: Обороты по продаже товаров являются объектом обложения НДС. В налоговой декларации по НДС продавец отражает продажи по наступлению момента фактической реализации.
Если покупатель возвращает товары, то у продавца на сумму возврата уменьшаются обороты по реализации того отчетного периода, в котором товар возвращен. Если с 01.07.2016 продавец уменьшает обороты по реализации товаров, отраженные в налоговых декларациях по НДС за отчетные периоды до 01.07.2016, он должен создать дополнительный ЭСЧФ. В этом ЭСЧФ с отрицательными значениями указываются стоимость возвращенных товаров и относящаяся к ней сумма НДС. Ссылка на исходный ЭСЧФ не делается.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.09.2016 16:05:08
|
|
|
«Анонимно» 29.09.2016 14:44:39 Изучите законодательство. Звонила сейчас специально в налоговую-сказали, что ничего не надо подавать, если реализация была ДО 1 июля, а возврат после 1 июля, то никаких ЭСЧФ не надо. _________________________________ Ну-ну...
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 апреля 2016 г. N 15
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ), ВЫСТАВЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ), ПОЛУЧЕНИЯ, ПОДПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ
3.2. в случае корректировки (увеличения, уменьшения) с 1 июля 2016 г. оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, отраженных в налоговых декларациях (расчетах) по налогу на добавленную стоимость, представленных за отчетные периоды, наступившие до 1 июля 2016 г., создаются дополнительные электронные счета-фактуры без указания в них ссылки на исходный электронный счет-фактуру, если результаты таких корректировок подлежат отражению в налоговых декларациях (расчетах) по налогу на добавленную стоимость, представляемых за отчетные периоды, наступившие с 1 июля 2016 г.;
Беларусь
|
|
|
Кош
29.09.2016 16:07:15
|
|
|
Вот люди, абы самим себе придумать лишнюю работу! Конечно, не надо. Согласен с «Анонимно» 29.09.2016 14:30:13 У Вас же исходной нет. И кто подписывать Вам будет эту дополнительную? ______________ Конечно надо делать. Из розницы мы возвращаем товар поставщикам. В ТТН может быть 30 позиций. Товар был получен в разные периоды, и до и после 01.07.2016. Поставщик будет фильтровать весь этот базар? Сделает доп.ЭСЧФ и все дела.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-10
|
|
|
|
|