...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Марго 29.09.2016 13:23:05
я правильно понимаю: если товар нами был отгружен покупателю в феврале и он его возвращает в августе, например, то я ДОЛЖНА подать ЭСЧФ дополнительную с минусовыми значениями (несмотря на то, что товар отгружен ДО 01 июля), чтобы уменьшить свою базу для НДС?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Анонимно 29.09.2016 14:21:13
Да верно
Беларусь
Автор 29.09.2016 14:24:04
Большущее спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 29.09.2016 14:29:34
А к ЧЕМУ Вы будете создавать Дополнительную ЭСЧФ???
Беларусь
"Анонимно" 29.09.2016 14:30:13
У Вас же исходной нет. И кто подписывать Вам будет эту дополнительную?
Беларусь
"Анонимно" 29.09.2016 14:39:56
«Анонимно» 29.09.2016 14:29:34
А к ЧЕМУ Вы будете создавать Дополнительную ЭСЧФ??? ==========================

Вы что не знаете, что там есть дополнительный без ссылки на ЭСЧФ? Изучите прогу.
Беларусь
"Анонимно" 29.09.2016 14:44:39
Изучите законодательство. Звонила сейчас специально в налоговую-сказали, что ничего не надо подавать, если реализация была ДО 1 июля, а возврат после 1 июля, то никаких ЭСЧФ не надо.
Беларусь
"Анонимно" 29.09.2016 14:45:40
Вот люди, абы самим себе придумать лишнюю работу! Конечно, не надо. Согласен с «Анонимно» 29.09.2016 14:30:13
У Вас же исходной нет. И кто подписывать Вам будет эту дополнительную?
Беларусь

«Анонимно» 29.09.2016 14:29:34
А к ЧЕМУ Вы будете создавать Дополнительную ЭСЧФ???
Беларусь
Ирина 29.09.2016 15:09:54
из К+:
Вопрос: Организация, применяющая ОСН, занимается оптовой торговлей и уплачивает НДС ежемесячно. В июне 2016 г. она отгрузила товары (с НДС) покупателю - юрлицу (плательщику НДС) и отразила оборот по их реализации в налоговой декларации по НДС. В июле 2016 г. покупатель вернул часть товаров. Нужно ли организации-продавцу на этот возврат создавать ЭСЧФ?

Ответ: Да, если в июле 2016 г. покупатель вернул проданные в июне 2016 г. товары, организации-продавцу нужно создать ЭСЧФ.

Обоснование: Обороты по продаже товаров являются объектом обложения НДС. В налоговой декларации по НДС продавец отражает продажи по наступлению момента фактической реализации.

Если покупатель возвращает товары, то у продавца на сумму возврата уменьшаются обороты по реализации того отчетного периода, в котором товар возвращен.
Если с 01.07.2016 продавец уменьшает обороты по реализации товаров, отраженные в налоговых декларациях по НДС за отчетные периоды до 01.07.2016, он должен создать дополнительный ЭСЧФ. В этом ЭСЧФ с отрицательными значениями указываются стоимость возвращенных товаров и относящаяся к ней сумма НДС. Ссылка на исходный ЭСЧФ не делается.
Беларусь
"Анонимно" 29.09.2016 16:05:08
«Анонимно» 29.09.2016 14:44:39
Изучите законодательство. Звонила сейчас специально в налоговую-сказали, что ничего не надо подавать, если реализация была ДО 1 июля, а возврат после 1 июля, то никаких ЭСЧФ не надо.
_________________________________
Ну-ну...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 апреля 2016 г. N 15

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ), ВЫСТАВЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ), ПОЛУЧЕНИЯ, ПОДПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ

3.2. в случае корректировки (увеличения, уменьшения) с 1 июля 2016 г. оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, отраженных в налоговых декларациях (расчетах) по налогу на добавленную стоимость, представленных за отчетные периоды, наступившие до 1 июля 2016 г., создаются дополнительные электронные счета-фактуры без указания в них ссылки на исходный электронный счет-фактуру, если результаты таких корректировок подлежат отражению в налоговых декларациях (расчетах) по налогу на добавленную стоимость, представляемых за отчетные периоды, наступившие с 1 июля 2016 г.;
Беларусь
Кош 29.09.2016 16:07:15
Вот люди, абы самим себе придумать лишнюю работу! Конечно, не надо. Согласен с «Анонимно» 29.09.2016 14:30:13
У Вас же исходной нет. И кто подписывать Вам будет эту дополнительную?
______________
Конечно надо делать. Из розницы мы возвращаем товар поставщикам. В ТТН может быть 30 позиций. Товар был получен в разные периоды, и до и после 01.07.2016. Поставщик будет фильтровать весь этот базар? Сделает доп.ЭСЧФ и все дела.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru