|
|
|
|
|
|
Анонимно
05.10.2016 18:51:39
|
|
|
ПОмогите ! хелп! как выставить ЭСЧФ по ввозному ндс. импорт из Европы ?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.10.2016 19:02:06
|
|
|
Вы действительно хотите в почти семь вечера получить ответ? Дома все уже давно, лопают ужин.... Нафик эти ЭСЧФ..... Я письма всем разошлю покупателям, как почти все госсы сделали,в связи с ограниченностью ресурсов и т.д. портала,выставление ЭСЧФ не предоставляется выполнимим. Все - до нового года не вспоминаю эту затею....
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.10.2016 19:43:26
|
|
|
Поставщик выбираете - иностранная организация. Указываете номер инвойса. В табличной части выбираете ввести НДС. У вас в таблице появиться строка что НДС уплачен при ввозе на таможне. Дословно не помню.
Беларусь
|
|
|
Маруся
06.10.2016 13:45:30
|
|
|
Может кто сталкивался. Ввезли товар, выставляю с/ф, но у меня 2 шт импортных деклараций. В первой ошибка, декларант неверно рассчитал сумму НДС и мы ее уплатили, потом он сделал корректировку в новой декларации… С меньшей суммой НДС (у нас переплата). Как Вы считаете мне какую сумму указывать в СФ уплаченную или корректированную. В этом месяце ввезли еще товар и при растаможке сумму НДС откорректировали, т.е не доплатили. Как , блин , заполнять это чудо природы.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.10.2016 13:54:09
|
|
|
Маруся, вам нужно укакзывать НДС, который прошел по декларации
Беларусь
|
|
|
Маруся
06.10.2016 14:42:41
|
|
|
первой или уточненной... в этом то и вопрос...
Беларусь
|
|
|
Вик
06.10.2016 15:19:33
|
|
|
указываете уточненную однозначно
Беларусь
|
|
|
Маруся
06.10.2016 17:31:24
|
|
|
может кому пригодится. Все указывается по уточненной декларации, если была подана сч.фактура до получения уточненной, то вносятся изменения.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|