...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 05.10.2016 18:51:39
ПОмогите ! хелп! как выставить ЭСЧФ по ввозному ндс. импорт из Европы ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 05.10.2016 19:02:06
Вы действительно хотите в почти семь вечера получить ответ? Дома все уже давно, лопают ужин.... Нафик эти ЭСЧФ..... Я письма всем разошлю покупателям, как почти все госсы сделали,в связи с ограниченностью ресурсов и т.д. портала,выставление ЭСЧФ не предоставляется выполнимим. Все - до нового года не вспоминаю эту затею....
Беларусь
"Анонимно" 05.10.2016 19:43:26
Поставщик выбираете - иностранная организация. Указываете номер инвойса. В табличной части выбираете ввести НДС. У вас в таблице появиться строка что НДС уплачен при ввозе на таможне. Дословно не помню.
Беларусь
Маруся 06.10.2016 13:45:30
Может кто сталкивался. Ввезли товар, выставляю с/ф, но у меня 2 шт импортных деклараций. В первой ошибка, декларант неверно рассчитал сумму НДС и мы ее уплатили, потом он сделал корректировку в новой декларации… С меньшей суммой НДС (у нас переплата).
Как Вы считаете мне какую сумму указывать в СФ уплаченную или корректированную. В этом месяце ввезли еще товар и при растаможке сумму НДС откорректировали, т.е не доплатили. Как , блин , заполнять это чудо природы.
Беларусь
"Анонимно" 06.10.2016 13:54:09
Маруся, вам нужно укакзывать НДС, который прошел по декларации
Беларусь
Маруся 06.10.2016 14:42:41
первой или уточненной... в этом то и вопрос...
Беларусь
Вик 06.10.2016 15:19:33
указываете уточненную однозначно
Беларусь
Маруся 06.10.2016 17:31:24
может кому пригодится.
Все указывается по уточненной декларации, если была подана сч.фактура до получения уточненной, то вносятся изменения.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru