...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Не понимаю 13.10.2016 17:07:40
ИП , проверка при ликвидации. В 4 квартале 2011 года перешел на уплату НДС. При подаче декларации за 4 квартал 2011 года не была проставлена отметка «крестик» о выборе ежеквартальной уплаты. В итоге налоговая пересчитала все помесячно и вылезла сумасшедшая пеня за 2012 год. Объясняют тем, что они не могут зачесть наши уплаченные суммы , так как прошло 3 года. Ссылаются на п.5 ст. 60 НК особенной части про Зачет излишне уплаченной суммы налога. Кто нибудь сталкивался с таким ? По срокам уплаты квартально все уплачено.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Денис 13.10.2016 18:59:42
Не была проставлена отметка о выборе ежеквартальной уплаты. Значит, должны были ежемесячно подавать декларацию и платить налог. Теперь насчитали пеню. Надо пеню заплатить. При чем здесь зачет? Зачет чего ?
Беларусь
не автор 13.10.2016 19:29:30
А как быть с тем, что инспектор налоговой тоже не заметил, что крестика нет и не требовал ежемесячной уплаты налога и сдачи деклараций? Почему?
Беларусь
"Анонимно" 13.10.2016 19:32:55
инспектору по барабану
Беларусь
"Анонимно" 13.10.2016 20:37:29
А разве инспектор при приеме деклараций не проводит камеральную проверку? И не должен проверять своевременность предоставления налоговых деклараций? Или когда инспектор принимает декларацию и заносит в базу - это не попадает под понятие камеральной проверки?
Беларусь
Автор 13.10.2016 20:44:45
Денис 13.10.2016 18:59:42
Зачет тех сумм, которые мы платили по срокам 22.04.16 , 22.07.2016,22.10.2016, 22.01.2016. Я сама не понимаю или развод такой или я идиотка, но факт есть факт на начало сегодняшнего дня предварительно 3-4 млн. штрафа , а к обеду уже 90 ((( обидно до слез
Беларусь
Автор 13.10.2016 20:45:53
Описка ( 22.04.12 , 22.07.2012,22.10.2012, 22.01.2012
Беларусь
"Анонимно" 13.10.2016 20:47:15
Автор, а какие уплаченные суммы они не могут зачесть? Ваша оплата же пошла в счет уплаты налога, только наверное доначислили пеню за несвоевременно уплаченные суммы налога, которые они считают должны быть уплачены ежемесячно. Или как там у вас?
Беларусь
Денис 13.10.2016 20:52:26
Причем тут платежи по срокам уплаты 22.04.16, 22.07.16, 22.10.16, 22.01.16 к пене, начисленной за 2012 год ?
Беларусь
Денис 13.10.2016 20:53:54
Автор 13.10.2016 20:45:53

Описка ( 22.04.12 , 22.07.2012,22.10.2012, 22.01.2012
_______________
да, понятно.
Беларусь
"Анонимно" 13.10.2016 20:55:50
Т.е. они не засчитывают в оплату ндс суммы уплаченного налога за 2012 год вообще? И считают их как недоплату по налогу?
Беларусь
Автор 13.10.2016 21:12:27
«Анонимно» 13.10.2016 20:55:50
____________________
Как-то так .... завтра возьму распечатки по суммам , логике эта ситуация не поддается вообще , почему инспектор вовремя не сделала требования на пеню ??? почему не потребовала декларации по сроку ? похоже на беспредел (
Беларусь
Автор 13.10.2016 21:16:44
Коллеги , за телефон юриста , который щарит в налогах , буду благодарна очень можн лично shablin@rambler.ry
Беларусь
Автор 13.10.2016 21:17:27
в адресе после точки ru
Беларусь
"Анонимно" 13.10.2016 21:35:53
Т.е. они не засчитывают в оплату ндс суммы уплаченного налога за 2012 год вообще? И считают их как недоплату по налогу?
_______________
Так не получится. Годовая декларация у всех одинаковая, и за 2012 год всё уплачено, иначе бы не ждали четыре года, чтобы вдруг вспомнить, что налог не доплатил по декларации. И не надо там ничего дополнительно зачитывать.
К срокам оплаты помесячно доколебаться можно конечно, но надо за налоговиками пересчитывать, бо неизвестно чего они там на радостях насчитали. Калькулятор пени можете с консультанта какого стянуть.
Беларусь
Автор 13.10.2016 22:32:31
Ок ( К кому посоветуете обратиться в налоговых вопросах ?
Беларусь
кое-кто 14.10.2016 0:09:54
Простите, что вмешиваюсь, но мне непонятно. Вы перешли на уплату НДС в 4 кв.2011? А где не поставили крестик? В декларации по НДС за 4 кв.?
Согласно ст.108 вы должны были письменно уведомить налоговые органы о том, что избрали отчетным периодом налоговый квартал. Крестик должны были проставить только в декларации по УСН, что переходите на уплату НДС (про отчетный период там не говорится). А крестик в декларации по НДС проставляется, если вы переходите с одного отчетного периода на другой. Т.е. вы уведомили налоговый орган, что отчетный период -квартал. А вот если решите перейти с квратала на месяц или наоборот-вот тут крестик. Или я не права?
Беларусь
"Анонимно" 14.10.2016 1:01:51
А крестик в декларации по НДС проставляется, если вы переходите с одного отчетного периода на другой. Т.е. вы уведомили налоговый орган, что отчетный период -квартал. А вот если решите перейти с квратала на месяц или наоборот-вот тут крестик. Или я не права?
__________
Мы этот крестик каждый год ставим и как-то нет желания проверять что будет если не поставим, тем более после истории с автором.
Хотя вот в НК действительно нет ничего про обнуление с нового налогового периода выбора и установки его автоматом в помесячное. Если хоть разок выбрали квартал, отсутствие галочки не сбрасывает в помесячную отчётность. И налоговики походу не смогут доказать обратного.
Беларусь
кое-кто 14.10.2016 7:26:20
Мне кажется, что автор вопроса вообще не уведомил с самого начала про период уплаты НДС-отсюда и вопросы. Или нет?
Беларусь
Автор 14.10.2016 8:22:08
Да, нету ни заявления ни крестика. В конце 2012 года уже поставили слава богу.
Беларусь
"Анонимно" 14.10.2016 8:33:35
А почему налоговая ожидая оплату помесячно, не заблокировала р/с при ее не поступлении?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-41

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru