Подскажите пожалуйста, списана кредиторская задолженность на затраты не участ. , начислен НДС. Отражается ли этот НДС в декларации по прибыли?. Ошибочно выписана ТТН покупателю с НДС, соответственно, увеличиваю нал. базу на эту сумму в декларацию по НДС, но ставить ли эту сумму в декларацию по прибыли как внереализвционные? или как затраты? Пожалуйста, подскажите!