...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 24.10.2016 12:55:28
Подскажите, каким числом я должна отразить в учете штрафные санкции по решению суда? у меня есть определение о судебном приказе от 15.10.2015г. 02.05.2016г. есть определение суда о замене должника.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.10.2016 13:56:03
15.10.2015 вы должны были отразить.
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2016 14:35:46
Должник подал на отмену определения ,и 18.11.2015г. вынесено определение об отказе в отмене определения о судебном приказе.
Получается я должна отразить начисления 18.11.2015г., включить в 4кв. 2015г. в состав врнереал. доходов и подать уточненку, верно?
Беларусь
Рулон Обоев 24.10.2016 15:08:57
Не указан самый главный аспект проблемы: что же Вы написали в своей учетной политике по данному вопросу.
2 налога тут задействованы: НДС и НП
Вот вам из НК:
Моментом фактической реализации в отношении сумм, увеличивающих налоговую базу налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 18 статьи 98 настоящего Кодекса, признается день, определяемый плательщиком (за исключением банков) в соответствии с учетной политикой организации как день отражения этих сумм в бухгалтерском учете либо как день их получения.
Беларусь
Автор 24.10.2016 15:13:10
По учетной политике НДС по факту поступления денег, а прибыль по признанию этих доходов.
Беларусь
Автор 24.10.2016 15:14:17
Получается мне надо уточненку подать по прибыли за 4кв.2015г.
Беларусь
Рулон Обоев 24.10.2016 15:19:04
А может проще один лист учетки заменить на правильный?? ;))
Беларусь
Автор 24.10.2016 15:29:51
А может проще один лист учетки заменить на правильный?? ;))
___________________________
Если подскажете, как выйти из такой ситуации, чтоб уточненку не подавать и не доплачивать налог и пеню, буду благодарна)))
Я так полагаю, что по прибыли тут без вариантов
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2016 15:37:20
и еще вопрос: если это за прошлый год, то все через 84сч я отражаю?
Т.е. Д76,3-К84,1 отражены %,пеня, госпошлина, и юрид.услуги
Д84,2 -К 68,3,1 начислен налог на прибыль
Д84,2-К68,2 начислен НДС от суммы %+пени
Проверьте, плиииз
Беларусь
Рулон Обоев 24.10.2016 15:46:02
Я так полагаю, что по прибыли тут без вариантов
_________________________________________________
Все верно. Все возможные коментарии сводятся к одной фразе:
Специалисты налоговых органов разъясняют, что неустойки (штрафы, пени) включаются в состав внереализационных доходов при исчислении налога на прибыль на дату вынесения решения судом.
Беларусь
Вика 24.10.2016 15:49:46
и еще вопрос: если это за прошлый год, то все через 84сч я отражаю?
Т.е. Д76,3-К84,1 отражены %,пеня, госпошлина, и юрид.услуги
Д84,2 -К 68,3,1 начислен налог на прибыль
Д84,2-К68,2 начислен НДС от суммы %+пени
___________________
Отражать надо через сч.90,7
Беларусь
Вика 24.10.2016 15:50:20
и соответственно сч.90,10
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2016 15:57:50
не путайте всех! Все правильно, отражать нужно через сч.84
«...Ошибка, допущенная в году (годах), предшествующем (предшествующих) отчетному году, исправляется в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка, дополнительной или сторнировочной записью (записями) по дебету (кредиту) счета 84 »Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)« и других счетов и кредиту (дебету) соответствующих счетов. При этом в бухгалтерской отчетности корректируется вступительное сальдо каждой связанной с этой ошибкой статьи активов, обязательств, собственного капитала на начало самого раннего из представленных в бухгалтерской отчетности периодов, а также других связанных с этой ошибкой статей бухгалтерской отчетности за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период.»
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru