Звонили в налоговую по такому же вопросу- ответ был чёткий. Если отгрузка была ДО июля, а возврат после, то ничего выставлять НЕ НАДО!
Беларусь
"Анонимно"25.10.2016 10:47:26
Налоговая сама не знает, что говорит. Если декларацию нужно будет делать согласно ЭСЧФ, то как вы без этого дополнительного ЭСЧФ уменьшите налогооблагаемую базу и начисленный НДС? Я бы выставила Дополнительный ЭСЧФ без ссылки на ЭСЧФ.
Беларусь
"Анонимно"25.10.2016 11:11:14
Если с 01.07.2016 продавец уменьшает обороты по реализации товаров, отраженные в налоговых декларациях по НДС за отчетные периоды до 01.07.2016, он должен создать дополнительный ЭСЧФ. В этом ЭСЧФ с отрицательными значениями указываются стоимость возвращенных товаров и относящаяся к ней сумма НДС. Ссылка на исходный ЭСЧФ не делается <3>.