Добрый день.Подскажите,пожалуйста.Фирма получила займ от учредителя нерезидента и есть КЗ запоставленный товар и все в валюте.Переоценку КЗ учитывать на 91 счете или в составе буд. дох и расх?Какой порядок их списания? Учитываются ли эти суммы при н/о?За поставленный товар согласно НК КР при погашении задолженности учитываются на 91 счете, а нужно ли эту задолженность переоценивать если долг не погашался.Помогите разобраться новичку.